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          師宗縣政務服務管理局2020年度部門預算公開

          • 師宗縣政務服務管理局
          • 2020-02-22 15:38

          監(jiān)督索引號53032318043000000

          師宗縣政務服務管理局2020年預算公開目錄

           

          第一部分 師宗縣政務服務管理局2020年部門預算編制說明

          第二部分 師宗縣政務服務管理局2020年部門預算表 (點擊下載) 

          一、部門財務收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、部門財政撥款收支總體情況表

          五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

          六、部門基本支出情況表

          七、部門政府性基金預算支出情況表

          八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

          九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

          十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

          十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

          十二、縣對下轉移支付績效目標表

          十三、部門政府采購情況表

          第三部分 師宗縣政務服務管理局2020年重點領域財政項目文本公開 (點擊下載) 

           

           

           

           

           

          師宗縣政務服務管理局

          2020年部門預算編制說明

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責

          承擔師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作;負責電子政務管理和推廣運用;負責縣級審批部門進駐政務服務中心、開展事項集中審批的組織協(xié)調、管理監(jiān)督好制度服務;負責行政審批過程中的信息與咨、審批與收費管理與協(xié)調、投訴與監(jiān)察等工作;負責政務服務網上大廳、投資項目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機辦事通”等政務網絡平臺運行管理;負債師宗縣政務服務中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作;負責管理師宗縣公共資源交易中心,會同有關部門查處公共交易活動中的違法違規(guī)違紀行為;負責承擔相對集中行政許可權改革中劃轉行政審批事項的辦理;管理師宗縣行政審批服務中心,建立完善行政審批相應工作機制;協(xié)調派駐部門行政審批事項的辦理工作,規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為;指導鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)為民服務平臺建設和“互聯(lián)網+政務服務”工作;承辦市政務局、縣委和政府交辦的其他任務。

          (二)機構設置情況

          師宗縣政務服務管理局是師宗縣人民政府工作部門為正科級,設4個內設機構:辦公室、行政審批改革股、政務服務股、政策法規(guī)股。

          )重點工作概述

          在縣委、縣政府的正確領導下,在上級部門的精心指導下,認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,堅持科學發(fā)展觀,以人民群眾滿意為出發(fā)點,按照便民、高效、廉潔、規(guī)范的服務宗旨,進一步規(guī)范政務服務中心進駐窗口管理。加強制度建設,完善服務功能,提升辦事效率,優(yōu)化政務服務環(huán)境、規(guī)范運行。一是全力以赴抓實脫貧攻堅;二是繼續(xù)推進優(yōu)化營商環(huán)境工作; 三是進一步推進相對集中行政許可權改革工作;四是加強行政審批制度改革工作;五是加快推進公共資源交易標準化建設;六是警鐘長鳴抓黨風廉政建設。

          二、預算單位基本情況

          我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至201911月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

          在職人員編制14人,其中:行政編制 4人,事業(yè)編制10人。在職實有19人,其中: 財政全供養(yǎng) 14人,財政部分供養(yǎng)5人,非財政供養(yǎng)0人。

          離退休人員 0人,其中: 離休0人,退休 0人。

          車輛編制0輛,實有車輛0輛。

          三、預算單位收入情況

          (一)部門財務收入情況

          2020年部門財務總收入 296.76萬元,其中:一般公共預算財政撥款296.76萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

          與上年對比增加了0.54萬元,主要是因為工資正常晉升。

          (二)財政撥款收入情況

          2020年部門財政撥款收入 296.76萬元,其中:本年收入296.76萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款296.76萬元(本級財力296.76萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

          與上年對比增加了0.54萬元,主要是因為正常晉升工資增加。

          四、預算單位支出情況

          2020年部門預算總支出296.76萬元。財政撥款安排支出 296.76萬元,其中,基本支出226.76萬元,與上年對比增加了0.54萬元,主要是因為正常晉升工資增加;項目支出70萬元,與上年對比項目支出無變化。

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          2010301行政運行支出252.28萬元,主要用于工資福利支出以及維護單位正常運轉工作經費。

          2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.77萬元,主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

          2101101行政單位醫(yī)療11.89萬元,主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

          2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.23萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。

          2210201住房公積金13.59萬元,主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

          (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

          30101基本工資48.61萬元(其中基本支出48.61萬元);

          30102津補貼63.33萬元(其中基本支出63.33萬元);

          30103獎金4.05萬元(其中基本支出4.05萬元);

          30107績效工資35.97萬元(其中基本支出35.97萬元);

          30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.77萬元(其中基本支出18.77萬元);

          30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.89萬元(其中基本支出11.89萬元);

          30112其他社會保障繳費0.23萬元(其中基本支出0.23萬元);

          30113住房公積金13.59萬元(其中基本支出13.59萬元);

          30199其他工資福利支出20.58萬元(其中基本支出20.58萬元);

          30201辦公費5.68萬元(其中基本支出4.2萬元,項目支出1.48萬元);

          30202印刷費1萬元(其中項目支出1萬元);

          30205水費4萬元(其中項目支出4萬元);

          30206電費5萬元(其中項目支出5萬元);

          30207郵電費7萬元(其中項目支出7萬元);

          30209物業(yè)管理費0.1萬元(其中項目支出0.1萬元);

          30211差旅費3萬元(其中項目支出3萬元);

          30213維修 (護)費1萬元(其中項目支出1萬元);

          30214租賃費31萬元(其中項目支出31萬元);

          30215會議費1萬元(其中項目支出1萬元);

          30216培訓費1.72萬元(其中基本支出0.72萬元,項目支出1萬元);

          公務接待費1萬元(其中項目支出1萬元);

          30226勞務費10.5萬元(其中項目支出10.5萬元);

          30227委托業(yè)務費1萬元(其中項目支出1萬元);

          30229福利費1.22萬元(其中基本支出1.22萬元);

          30239其他交通費用3.6萬元(其中基本支出3.6萬元);

          30299其他商品和服務支出0.62萬元(其中項目支出0.62萬元);

          31002辦公設備購置1.3萬元(其中項目支出1.3萬元)。

          五、對下項轉移支付情況

          (一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

          無。

          (二)與中央配套事項

          無。

          三)按既定政策標準測算補助事項

          無。

          六、政府采購預算情況

          根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,政府采購預算總額1.3萬元,其中:政府采購貨物預算1.3萬元,分別是采購電腦2臺0.8萬元、辦公家具1批0.3萬元、檔案柜1批0.2萬元。

          七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

          師宗縣政務服務管理局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.8萬元,較上年對比減少0.1萬元,下降3%,具體變動情況如下:

          (一)因公出國(境)費

          師宗縣政務服務管理2020年因公出國(境)費預算為0萬元,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次,較上年相比無變化。

          (二)公務接待費

          師宗縣政務服務管理2020年公務接待費預算為2.8萬元,較上年減少0.1萬元,下降3%,國內公務接待批次約為35次,共計接待468人次。

          與上年相比減少原因主要是:嚴格執(zhí)相關制度,厲行節(jié)約。

          (三)公務用車購置及運行維護費

          師宗縣政務服務管理局2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,與上年相比無變化。其中:公務用車購置費0萬元,與上年相比無變化;公務運行維護費0萬元,與上年相比無變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

          八、重點項目預算績效目標情況

          無。

          、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          【財政撥款收入】指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

          政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門,為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則,通過法定方式和程序,使采購行為得到最大程度的規(guī)范,并達到以規(guī)?;少徆?jié)約財政資金的目的。

          (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

          師宗縣政務服務管理局2020年機關運行經費安排9.74萬元,與上年機關運行經費預算對比增加了0.26萬元,主要原因是正常工資晉升,隨工資計提增加培訓費和福利費。

          (三)國有資產占用情況

          鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

                                         師宗縣政務服務管理局

           2020年2月19日

          監(jiān)督索引號53032318043000111

           

           

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