監(jiān)督索引號53032306036003000000
師宗縣竹基中學2024年預算公開目錄
第一部分 師宗縣竹基中學2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣竹基中學2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣竹基中學2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算支出預算明細表(按經(jīng)濟科目分類)
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
九、項目支出預算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)
十、項目支出績效目標表(本次下達)
十一、項目支出績效目標表(另文下達)
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣竹基中學2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
師宗縣竹基中學是一個農(nóng)村中學,實施初中義務教育,促進基礎教育發(fā)展。普通高中教育是在九年義務教育基礎上進一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎教育。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī),落實省、市、縣關于教育的決議,實施師宗縣教育局體育局下達的教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策,并監(jiān)督實施。
2.執(zhí)行全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。執(zhí)行有關部門擬定的各級各類學校的設置標準,各級各類學校的教育教學改革,負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平,推進義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)工作。執(zhí)行基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件,按照審定的中小學縣級地方課程教材,全面實施素質(zhì)教育。
4.按照教育督導工作,負責組織和指導對義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作,推進基礎教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5. 按照本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理,嚴格執(zhí)行擬定的教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策,負責統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。
6.按照上級部門的要求,開展學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術教育工作。
7.按要求完成黨群工作;全面推進我單位黨的建設和領導班子建設及行風建設。
8.完成各級部門下達的學校勤工儉學和貧困學生資助工作;積極應對教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。
9.承辦上級主管部門交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置情況
我部門共設置6個內(nèi)設機構(gòu),包括:辦公室、財務室、總務室、教研室、教導室、工會。
本單位為師宗縣教育體育局二級預算單位,所屬單位0個。
(三)重點工作概述
狠抓教學常規(guī),全力提升教育教學質(zhì)量。牢固樹立教學中心意識、質(zhì)量核心意識和教學規(guī)范意識,圍繞《中小學教學常規(guī)管理辦法》,進一步加強教學常規(guī)管理工作,加大學校教學常規(guī)督查力度,確保教師教學行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段,改革課堂教學模式,提高教師教學技能和教科研水平;加強學生日常行為監(jiān)督檢查,重點突出時間管理,提高學生學習效率,推動教學質(zhì)量全面提升。
加強師德建設,營造風清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設長效機制,將師德建設納入全縣教育總體規(guī)劃,實施一把手工程。健全學校、學生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系,把師德師風表現(xiàn)納入年度考核,對嚴重違反師德師風建設有關規(guī)定的,在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行“一票否決”。抓好教師隊伍紀律作風集中整頓,強化教育全過程監(jiān)管,明確目標、壓實責任,引導廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表,爭做“四有”好教師。
學校每月對食堂對學校食品、教學樓、宿舍等進行全面排查,保證了學校各項教學工作的順利進行。加強了學生食堂和營養(yǎng)餐的管理,每天檢查并有詳細記錄。
完成了各項修理、購置及政府采購申報和實施工作。完成了全校水、電線路的安裝、修理以及其他常規(guī)工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制78人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制78人。在職實有78人,其中:財政全額保障78人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人,其中:離休1人,退休13人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2024年部門財務總收入1,379.14萬元,其中:一般公共預算收入1,379.14萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
與上年對比減少148.21萬元,下降9.70%,主要原因分析:工資福利支出績效工資提高部分本年度未納入預算。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,379.14萬元,其中:本年收入1,379.14萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1,379.14萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少148.21萬元,下降9.70%,主要原因分析:工資福利支出績效工資提高部分本年度未納入預算。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1,379.14萬元。財政撥款安排支出1,379.14萬元,其中:基本支出1376.43萬元,與上年對比減少150.92萬元,減少9.88%,主要原因分析:工資福利支出績效工資提高部分本年度未納入預算;項目支出2.71萬元,與上年對比增加2.71萬元,增長100%,主要原因分析:2024年遺囑補助經(jīng)費列在項目支出2023年列在基本支出。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050203教育支出-普通教育-初中教育1,018.35萬元,主要用于職工工資;
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休43.36 萬元,主要用于離休費、退休人員經(jīng)費;
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出143.96萬元,主要用于職工養(yǎng)老保險繳費;
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤2.71萬元 ,用于遺屬生活補助。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療62.99萬元,主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出;
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.23萬元,主要用于在職職工其他醫(yī)療保險繳費支出;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 103.55萬元,主要用于職工住房公積金的繳費支出。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資和福利支出—基本工資442.37萬元;(其中基本支出442.37萬元,項目支出0.00萬元)
30102工資和福利支出—津貼補貼153.44萬元;(其中基本支出153.44萬元,項目支出0.00萬元)
30107工資和福利支出—績效工資411.49 萬元;(其中基本支出411.49萬元,項目支出0.00萬元)
30108工資和福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費143.96萬元;(其中基本支出143.96萬元,項目支出0.00萬元)
30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費62.99萬元;(其中基本支出62.99萬元,項目支出0.00萬元)
30199工資和福利支出—其他社會保障繳費4.23萬元;(其中基本支出4.23萬元,項目支出0.00萬元)
30113工資和福利支出—住房公積金103.55萬元;(其中基本支出103.55萬元,項目支出0.00萬元)
30201商品和服務支出—辦公費0.26萬元;(其中基本支出0.26萬元,項目支出0.00萬元)
30229商品和服務支出—福利費11.06萬元;(其中基本支出11.06萬元,項目支出0.00萬元)
30201對個人和家庭的補助—離休費14.29萬元(其中基本支出14.29萬元,項目支出0.00萬元),
30302對個人和家庭的補助—退休費28.81萬元(其中基本支出28.81萬元,項目支出0.00萬元)
30505對個人和家庭的補助—遺屬生活補助2.71(其中基本支出0.00萬元,項目支出2.71萬元)。
(三)一般公共預算支出情況
一般公共預算支出1,379.14萬元,與上年對比減少148.21萬元,下降9.70%,主要原因分析:工資福利支出績效工資提高部分本年度未納入預算。
(四)政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
(五)國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
師宗縣竹基中學2024年無與中央配套事項。
(二)與省配套事項
師宗縣竹基中學2024年無與省配套事項。
(三)與市配套事項
師宗縣竹基中學2024年無與市配套事項。
(四)按既定政策標準測算補助事項
師宗縣竹基中學2024年無按既定政策標準測算補助事項。
(五)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣竹基中學2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年,師宗縣竹基中學財政專戶管理資金預算收入0.00萬元,與上年對比無變化。預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣竹基中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元,較上年無變化,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣竹基中學2024年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
師宗縣竹基中學2024年公務接待費預算為0.00萬元,較上年無變化,國內(nèi)公務接待批次為0次,共計接待0人次。
(三)公務用車購置及運行維護費
師宗縣竹基中學2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年無變化,其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年無變化,公務用車運行維護費0.00萬元,較上年無變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣竹基中學2024年無預算績效目標項目支出。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算,是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐步上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核,政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門,為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則,通過法定方式和程序,使采購行為得到最大程度地規(guī)范,并達到以規(guī)?;少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源(資金)在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通??梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付(即專項撥款)兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后,我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣竹基中學2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元,與上年對比無變化。主要原因為師宗縣竹基中學屬非參公管理事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,師宗縣竹基中學資產(chǎn)總額1,044.24萬元(凈值526.10萬元),其中,流動資產(chǎn)102.99萬元,固定資產(chǎn)940.65萬元、凈值423.10萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.60萬元、凈值0.01萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少94.11萬元,其中固定資產(chǎn)增加10.04萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
(四)其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣竹基中學2024年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣竹基中學2024年部門預算表
監(jiān)督索引號53032306036003000111