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          師宗縣丹鳳中學(xué)2024年預(yù)算公開

          • 師宗縣人民政府辦公室
          • 2024-01-26 17:20

          監(jiān)督索引號53032306036002500000

           

           師宗縣丹鳳中學(xué)2024年預(yù)算公開

          目錄

           

          第一部分 師宗縣丹鳳中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          二、預(yù)算單位基本情況

          三、預(yù)算單位收入情況

          四、預(yù)算單位支出情況

          五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

          六、財政專戶管理資金情況

          七、政府采購預(yù)算情況

          八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

          十、其他公開信息

          第二部分 師宗縣丹鳳中學(xué)2024年部門預(yù)算財政項目文本

          一、項目名稱

          二、立項依據(jù)

          三、項目實施單位

          四、項目基本概況

          五、項目實施內(nèi)容

          六、資金安排情況

          七、項目實施計劃

          八、項目實施成效

          第三部分 師宗縣丹鳳中學(xué)2024年部門預(yù)算表

          一、財務(wù)收支預(yù)算總表

          二、部門收入預(yù)算表

          三、部門支出預(yù)算表

          四、財政撥款收支預(yù)算總表

          五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

          六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目)

          九、項目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)

          十、項目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

          十一、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

          十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

          十四、部門政府采購預(yù)算表

          十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

          十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

          十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

          十八、新增資產(chǎn)配置表

          十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

          二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

           

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責(zé)

          師宗縣丹鳳中學(xué)房屋建筑面積35,767.80M2,現(xiàn)有教職員工157人,學(xué)生2655人,主要服務(wù)區(qū)域為丹鳳漾月街道所轄行政區(qū),主要工作宗旨為:實施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會。

          本單位為師宗縣教育體育局二級預(yù)算單位,所屬單位0個。

          (三)重點工作概述

          緊緊圍繞三年見成效、五年大發(fā)展目標(biāo),落實立德樹人根本任務(wù),深化拓展以提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心的綜合改革,加強(qiáng)校長和教師隊伍建設(shè)管理,實施名校長”“名師培養(yǎng)工程,吸納培育高水平教育人才,提升教師教書育人能力素質(zhì),推動全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,優(yōu)化教育資源供給,切實破解擇校熱大班額等難題,努力辦好人民滿意的教育。

          1.加快項目建設(shè),持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件。加強(qiáng)與發(fā)改、財政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào),力爭取得項目申報、資金補(bǔ)助、土地供給等方面的支持,確保項目建設(shè)進(jìn)展順利。

          2.鞏固改革成果,激發(fā)教師隊伍整體活力。以《師宗縣關(guān)于深化教育改革 實現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》為指導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行與之配套的13個附件,鞏固提升 縣管校聘試點改革成果,在機(jī)制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫,確保改革取得實效。

          3.狠抓教學(xué)常規(guī),全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。牢固樹立教學(xué)中心意識、質(zhì)量核心意識和教學(xué)規(guī)范意識,圍繞《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》,進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作,加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度,確保教師教學(xué)行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段,改革課堂教學(xué)模式,提高教師教學(xué)技能和教科研水平;加強(qiáng)學(xué)生日常行為監(jiān)督檢查,重點突出時間管理,提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率,推動教學(xué)質(zhì)量全面提升。

          4.加強(qiáng)師德建設(shè),營造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長效機(jī)制,將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃,實施一把手工程。健全學(xué)校、學(xué)生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系,把師德師風(fēng)表現(xiàn)納入年度考核,對嚴(yán)重違反師德師風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的,在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行一票否決。抓好教師隊伍紀(jì)律作風(fēng)集中整頓,強(qiáng)化教育全過程監(jiān)管,明確目標(biāo)、壓實責(zé)任,引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表,爭做四有好教師。

          二、預(yù)算單位基本情況

          我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截202312月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

          在職人員編制166人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0,事業(yè)編制166人。在職實有157人,其中:財政全額保障157人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

          離退休人員46人,其中:離休0人,退休46人。

          車輛編制0輛,實有車輛0超編0輛。

          三、預(yù)算單位收入情況

          (一)部門財務(wù)收入情況

          2024年部門財務(wù)總收入2,919.28萬元,其中:一般公共預(yù)算收入2,919.28萬元,政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補(bǔ)助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

          與上年對比減少920.84萬元,下降23.98%主要原因是人員減少及工資績效減少預(yù)算導(dǎo)致。

          (二)財政撥款收入情況

          2024年部門財政撥款收入2,919.28萬元,其中:本年收入2,919.28萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款2,919.28萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

          與上年對比減少920.84萬元,下降23.98%,主要原因是人員減少及工資績效減少預(yù)算導(dǎo)致。

          四、預(yù)算單位支出情況

          2024年部門預(yù)算總支出2,919.28萬元。財政撥款安排支出2,919.28萬元,其中基本支出2,916.82萬元,與上年對比減少191.21元,下降6.15%,主要原因是人員減少及工資績效減少預(yù)算導(dǎo)致項目支出2.46萬元,與上年對比增加2.46萬元,增長100%,主要原因是人員減少及工資績效減少預(yù)算導(dǎo)致

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          2050203教育支出-普通教育-初中教育2,118.34萬元,要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi);

          2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休101.57萬元,主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi);

          2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出319.30萬元,主要用于職工養(yǎng)老保險繳費(fèi);

          2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤2.46萬元。主要用于對死者家屬的經(jīng)濟(jì)救助和精神慰藉;

          2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療139.34萬元,主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出;

          2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.22萬元,主要用于工傷保險保險繳費(fèi)支出;

          2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金229.05萬元,主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

          30101工資和福利支出-基本工資1,042.13萬元(其中基本支出1,042.13萬元,項目支出0.00萬元);

          30102工資和福利支出-津貼補(bǔ)貼192.21萬元(其中基本支出192.21萬元,項目支出0.00萬元);

          30107工資和福利支出-績效工資857.95萬元(其中基本支出(其中基本支出857.95萬元,項目支出0.00萬元);

          30108工資和福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)319.30萬元(其中基本支出319.30萬元,項目支出0.00萬元);

          30110工資和福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)139.34萬元(其中基本支出139.34萬元,項目支出0.00萬元);

          30112資和福利支出-其他社會保障繳費(fèi)9.22萬元(其中基本支出9.22萬元,項目支出0.00萬元);

          30113工資和福利支出-資和福利支出-住房公積金229.05萬元(其中基本支出229.05萬元,項目支出0.00萬元);

          30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.90萬元(其中基本支出0.90萬元,項目支出0.00萬元);

          30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)26.05萬元(其中基本支出26.05萬元,項目支出0.00萬元);

          30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)100.67萬元(其中基本支出100.67萬元,項目支出0.00萬元);

          30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2.46萬元(其中基本支出0.00萬元,項目支出2.46萬元)。

          (三)一般公共預(yù)算支出情況

          一般公共預(yù)算支出2,919.28萬元,與上年對比減少920.84萬元,下降23.98%,主要原因是人員減少及工資績效減少預(yù)算導(dǎo)致。

          (四)政府性基金預(yù)算支出情況

          政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

          (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

          國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

          五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

          (一)與中央配套事項

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024年無與中央配套事項。

          (二)與省配套事項

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024年無與省配套事項

          (三)與市配套事項

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024年無與市配套事項。

          (四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

          (五)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

          六、財政專戶管理資金情況

          2024年,師宗縣丹鳳中學(xué)財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元,與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

          七、政府采購預(yù)算情況

          根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,政府采購預(yù)算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

          八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)合計0.00萬元,較上年無變化,具體變動情況如下:

          (一)因公出國(境)費(fèi)

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。

          (二)公務(wù)接待費(fèi)

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元,較上年無變化,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。

          (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,較上年無變化。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,較上年無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,較上年變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

          九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

          師宗縣丹鳳中學(xué)2023年無重點項目支出預(yù)算績效目標(biāo)。

          十、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

           【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算,是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要,由基層預(yù)算單位編制,逐步上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核,政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。 

          【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門,為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承公開、公平、公正原則,通過法定方式和程序,使采購行為得到最大限度地規(guī)范,并達(dá)到以規(guī)?;少徆?jié)約財政資金的目的。 

          【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源(資金)在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通??梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付(即專項撥款)兩種。

          【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后,我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?,F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元,與上年對比無變化。主要原因為師宗縣丹鳳中學(xué)屬非參公管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

          截至20231231日,師宗縣丹鳳中學(xué)資產(chǎn)總額4,784.79萬元(凈值3,022.29萬元),其中,流動資產(chǎn)108.73萬元,固定資產(chǎn)4,556.06萬元、凈值2,913.56萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)120.00萬元、凈值0.00萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少444.26萬元,其中固定資產(chǎn)減少12.07萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至20231231日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月資產(chǎn)月報數(shù)。

          (四)其他說明

          情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。

           

           

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024年部門

          預(yù)算財政項目文本

           

          一、項目名稱

          二、立項依據(jù)

          三、項目實施單位

          四、項目基本概況

          五、項目實施內(nèi)容

          六、資金安排情況

          七、項目實施計劃

          八、項目實施成效

           

           

          師宗縣丹鳳中學(xué)2024年部門預(yù)算表

          (附件:師宗縣丹鳳中學(xué)2024年部門預(yù)算表.xls

           

          監(jiān)督索引號53032306036002500111

           

           


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