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          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年度部門預算公開

          • 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心
          • 師財預〔2024〕2號
          • 53032314036100700000
          • 2024-01-24 12:08

          監(jiān)督索引號53032314036100700000

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

          2024年預算公開目錄

           

          第一部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年部門預算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          二、預算單位基本情況

          三、預算單位收入情況

          四、預算單位支出情況

          五、縣對下專項轉移支付情況

          六、財政專戶管理資金情況

          七、政府采購預算情況

          、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

          、重點項目預算績效目標情況

          、其他公開信息

          第二部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024部門預算財政項目文本

          一、項目名稱

          二、立項依據(jù)

          三、項目實施單位

          四、項目基本概況

          五、項目實施內容

          六、資金安排情況

          七、項目實施計劃

          八、項目實施成效

          第三部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年部門預算表

          一、財務收支預算總表

          二、部門收入預算

          三、部門支出預算

          四、財政撥款收支預算總

          五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

          六、一般公共預算支出預算明細(按經(jīng)濟科目分類)

          七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算

          、基本支出預算(人員類、運轉類公用經(jīng)費項目)

          、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

          、項目支出績效目標表(本下達)

          、項目支出績效目標表(另文下達)

          、政府性基金預算支出預算

          、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

          十四、部門政府采購預算

          、政府購買服務預算表

          、對下轉移支付預算表

          對下轉移支付績效目標表

          、新增資產(chǎn)配置表

          十九、上級補助項目支出預算表

          二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

           

           

           

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

          2024年部門預算編制說明

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責

          1、承擔本轄區(qū)內農村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務;

          2、普及衛(wèi)生保健常識,在重點人群和重點場所開展健康教育,幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式,指導開展愛國衛(wèi)生工作;

          3、提供并組織實施本轄區(qū)內預防接種服務,落實國家免疫規(guī)劃;

          4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場商情處理;

          5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導;

          6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導;

          7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調查和一般體格檢查,開展健康指導;

          8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導;

          9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導;

          10、負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理;

          11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務;

          12、使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術,正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務;

          13、健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質量管理,做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理;

          14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購;

          15、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生,以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督;

          16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構職責,做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作;

          17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理,負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作;

          18、在新冠疫情防控工作中,負責做好轄區(qū)內居民新冠疫苗接種及重點人員流調、采樣、轉運隔離及場所消毒等工作。

          19、開展基本醫(yī)療活動包括內、外、婦、產(chǎn)、兒、口腔、皮膚、骨傷科等常見病和多發(fā)病的診斷、治療;中醫(yī)理療、針灸推拿;各種計劃生育手術和輸卵(精)管復通手術、以及緊急避孕、藥物流產(chǎn)、無痛人流及預防出生缺陷干預等技術服務工作。

          (二)機構設置情況

          我部門共設置3個內設機構,包括:公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、后勤服務部。

          所屬單位0個。

          )重點工作概述

          1.基本醫(yī)療

          2023年門診就診總人數(shù)114605人次,2022年門診就診總人數(shù)267968人次,較上年減少153363人次,降低幅-57.23%,2023年住院總人數(shù)1427人次,2022年住院總人數(shù)1338人次,較上年增加89人次,增長幅度6.7%。平均住院日:7.73天 ,病歷甲級率:98%,處方合格率: 98.36%。事業(yè)收入1674.24萬元。藥品收入792.34萬元,檢查費(一般檢查+化驗費+B超費+放射費+心電圖費)105.71萬元,手術費18.19萬元,住院床位費23.03萬元,診查費5.63萬元,護理收入17.73萬元,治療收入274.75萬元,一般診療費收入64.70萬元,23年我中心病床周轉次數(shù)21.95,病床使用率40.8%,較上年度有一定提升。

          2.基本藥物

          1)認真落實國家基本藥物及醫(yī)用耗材設備管理制度的相關規(guī)定。鄉(xiāng)村兩級100%配備和使用國家基本藥物,嚴格執(zhí)行“零差率”銷售,執(zhí)行基本藥物集中網(wǎng)上采購,統(tǒng)一配送,實行基本藥物及收費價格公示,藥品明碼標價,讓患者明白,方便群眾監(jiān)督。

          2)認真落實國家基本藥物管理制度的相關規(guī)定:嚴格按照基本藥物的管理規(guī)定及上級部門的要求進行平臺采購藥品,除備案采購2023年1月疫情期間臨床急缺藥品外100%進行平臺采購,藥品總采購金額(含疫苗、中藥飲片、顆粒劑麻醉藥品、血制品及疫情指揮部門分配藥品):8053698.77元,其中基藥:3027577.84元,品規(guī)數(shù)489個;非基藥:961771.29元(含備案藥品)品規(guī)數(shù)124;集采藥品:674500.06元,品規(guī)數(shù)113個。基本藥物占比75.89%,集采藥品占比14.46%;配方顆粒劑:874551.58含清肺排毒湯共計1981220g;疫苗:2389078.00,累計16144支;中藥飲片:126220.00,共計1028.00kg,310個品位。出庫到中心藥房總額6894250.97元,其中西藥房:3765395.34元,中藥房:150041.00元,配方顆粒庫:304370.63元;疫苗房2673636.00元,紅細胞:808.00元;衛(wèi)生室:截止12月6日藥品出庫金額:1442117.391元(含疫情用飲片、清肺排毒湯),其中:西藥中成藥:1386645.97元(基藥:1007420.33元,非基本藥物:379225.64元,基本藥物平均占比為72.65%),疫情用飲片:33993.18元,清肺排毒湯:21478.241元。耗材(含醫(yī)用資產(chǎn)和低質耗材)采購共計1313896.95元,其中自2023年6月1日執(zhí)行耗材集中帶量采購共28451.80元,共計23品規(guī)數(shù),集采耗材采購將進一步遞增。耗材(含采購類醫(yī)永資產(chǎn)和低質耗材)領用情況:庫房耗材(含低質耗材)出庫金額:1394217.25元,其中:衛(wèi)生室領用:49179.64元,中心科室領用:1345037.61元。

          3.基本公衛(wèi)

          (1)居民健康檔案的建立:全街道總人口56949人,建立居民健康檔案39812份,建檔率為70%;建立居民健康電子檔案39812份,建檔率為70%。

          (2)健康教育服務:鄉(xiāng)村兩級開展健康知識講座66次,參加講座人次數(shù)累計1349人;開展個性化健康教育5336人次。開展公眾宣傳咨詢活動11次,接受咨詢累計2650人次,提高了居民的預防疾病的意識。設置健康教育宣傳欄12塊。累計發(fā)放印刷材料24種29215份;播放影像資料均為6種以上,播放時長5488小時。

          (3)預防接種工作:2023年免疫規(guī)劃疫苗共接種10733劑次,非免疫規(guī)劃疫苗共接種15875劑次,新冠疫苗接種3070劑次。

          (4)慢性病管理: 23年新增高血壓患者206人,累計管理高血壓患者1872人,規(guī)范管理1652人,規(guī)范管理率88.25%;23年新增糖尿病患者99人,累計管理糖尿病患者564人,規(guī)范管理511人,規(guī)范管理率90.6%;

          (5)嚴重精神障礙患者:23年新增嚴重精神障礙患者49人,累計管理222人,確診222人,體檢人數(shù)187人,規(guī)范管理208人,規(guī)范管理率93.69%;

          (6)老年人健康管理工作:23年65歲以上老年人4081人,開展老年人健康評估及體檢工作3368人,規(guī)范管理3368人,規(guī)范管理率達78.16%。

          (7)兒童健康管理工作:2023年住院分娩活產(chǎn)數(shù)686人,新生兒訪視人數(shù)686人,新生兒訪視率100%。截至目前中心有0-6歲兒童4721人,0-6歲兒童健康管理人數(shù)4539人,兒童健康管理率96.14%。

          (8)孕產(chǎn)婦健康管理工作:2023年轄區(qū)范圍產(chǎn)婦數(shù)686,早孕建冊627人,早孕建冊率91.4%。系統(tǒng)管理人數(shù)630人,系統(tǒng)管理率91.8%。產(chǎn)后訪視人數(shù)681人,產(chǎn)后訪視率99%。

          (9)兒童和老年人中醫(yī)藥服務:截至目前我中心有0-3歲兒童2207人,中醫(yī)藥健康管理1771人,目標人群覆蓋率達到80.24%;我中心有老年人4081人,開展老年人中醫(yī)藥健康管理服務3230,目標人群覆蓋率達到79.14%。

          (10)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作:上報衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息12次,累計上報巡查次數(shù)352次;學校衛(wèi)生服務巡查戶次數(shù)70次,飲用水衛(wèi)生安全巡查40次,醫(yī)療機構巡查戶次數(shù)40次,公共場所衛(wèi)生巡查戶次數(shù)202次。發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息的事件或線索2次,報告的事件或線索2次,衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告率為100%。

          (11)肺結核健康管理:疑似結核病人推介轉診180,肺結核患者管理20人,肺結核患者管理率100%,肺結核患者規(guī)范服藥率100%。

          (12)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置:篩查2023年1-12月村衛(wèi)生室門診日志54450例,中心門診日志124218人次,住院1427人次,無傳染病漏報情況。但門診日志登記存在空漏項, 23年傳染病報告106例,無AFP病例報告。無突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

          (13)公眾滿意度

          調查居民對基本公共衛(wèi)生服務的滿意度,全街道綜合滿意度達90%。

          (14)家庭醫(yī)生簽約服務

          全街道總人口56949,總簽約率29.04%,高血壓1872人,簽約1809人簽約率96.66%;糖尿病564人,簽約564人簽約率100%;兒童5208人,簽約5019人簽約率96.37%;結核累計管理22人,簽約22人簽約率100%;孕產(chǎn)婦管理人686人;簽約630人簽約率92%。

          2023年我中心基本公共衛(wèi)生服務年度考核全縣第四名。

          4.醫(yī)保工作

          (1)全年共對醫(yī)保相關政策通過現(xiàn)場培訓、微信、短信、電子顯示屏等進行了5次現(xiàn)場培訓學習;

          (2)對中心及衛(wèi)生室醫(yī)保基金使用進行了綜合督查2次;

          (3)基金使用情況:2023年收治醫(yī)保住院病人1426人次,其中本地居民1255人,異地居民8;本地職工159,異地職工4人,資金總費用196.41萬元。門診病人113178人次,資金總費用359.08萬元,接診定點我中心的離休干部25人次,總費用0.10萬元。

          5.持續(xù)做好感控工作

          “優(yōu)質服務基層行”提質達標建設為抓手,成立了感控領導小組,并制定了適宜我中心的感控管理體系。

          1)組織每月對重點科室進行醫(yī)院感染管理監(jiān)測,并組織召開專題會議,不斷培訓學習,監(jiān)督落實,在整個工作流程中形成“以查促改促落實”工作模式。

          2)截至目前院內無醫(yī)院內感染和醫(yī)療廢物泄露發(fā)生。

          6.提高醫(yī)療質量,保證醫(yī)療安全

          醫(yī)療安全是醫(yī)院生存與發(fā)展的根本保障,是保證醫(yī)療質量的前提條件。我中心長期以來堅持一手抓質量,一手抓安全,保證醫(yī)療活動順利開展。中心數(shù)次召開了班子會、職工會議,重點強調了醫(yī)療安全問題,要求全體醫(yī)務人員在日常診療活動中始終保持高度警惕,嚴格按照操作規(guī)程和技術規(guī)范開展診療活動。同時要求我中心醫(yī)療安全領導小組充分發(fā)揮職能,加強領導,保證單位內各項工作的持續(xù)穩(wěn)定開展。截至目前我中心未發(fā)生醫(yī)療安全差錯事故和醫(yī)療糾紛。

          7.加強行風建設,強化制度落實

          醫(yī)療行風建設始終是我中心各項工作的重中之重。醫(yī)療行業(yè)是一個特殊的服務行業(yè),加強行風建設不僅是有利于我中心的穩(wěn)定與發(fā)展,也直接關系到患者的切身利益。在職工會上我中心楊副主任重申了加強行風的建設必要性和緊迫性,醫(yī)務人員要以職業(yè)道德為基點,加強規(guī)范醫(yī)療行為,堅決抵制行業(yè)不正之風。會議要求全體職工端正思想,加強政治理論學習,實行自糾自查,彌補不足,簽訂了《個人履職承諾書》,樹立良好的精神風貌,共同促進院內院外的和諧建設。

          二、預算單位基本情況

          我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截202312月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

          在職人員編制34人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0,事業(yè)編制34人。在職實有34人,其中:財政全額保障34人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

          離退休人員15人,其中:離休0人,退休15人。

          車輛編制3輛,實有車輛3。

          三、預算單位收入情況

          (一)部門財務收入情況

          2024年財務總收入428.36萬元,其中:一般公共預算收入428.36萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

          與上年同期427.95萬元對比增加0.41萬元,增長0.10%,主要原因是2023年預算收入包含在職人員35人,退休人員14人,2023年2月在職轉退休1人,故2024年預算收入較2023年有所增加。

          (二)財政撥款收入情況

          2024年部門財政撥款收入428.36萬元,其中:本年收入428.36萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款428.36萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

          與上年同期427.95萬元對比增加0.41萬元,增長0.10%主要原因是2023年預算收入包含在職人員35人,退休人員14人,2023年2月在職轉退休1人,故2024年預算收入較2023年有所增加。

          四、預算單位支出情況

          2024年部門預算總支出428.36萬元。財政撥款安排支出428.36萬元,其中基本支出428.36萬元,與上年同期427.95萬元對比增加0.41萬元,增長0.10%,主要原因是2023年預算支出包含在職人員35人,退休人員14人,2023年2月在職轉退休1人,故2024年預算支出較2023年有所增加;項目支出0.00萬元,與上年對比無變化。

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休32.42萬元,主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出;

          2100301衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構324.11萬元,主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務中心人員工資福利支出;

          2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出8.64萬元,主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員支出;

          2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療23.41萬元,主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出;

          2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.30萬元,主要用于事業(yè)單位職工生育保險單位承擔部分的支出;

          2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金38.48萬元,主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

          30101工資福利支出-基本工資154.53萬元(其中:基本支出154.53萬元,項目支出0.00萬元);

          30102工資福利支出-津貼補貼21.48萬元(其中:基本支出21.48萬元,項目支出0.00萬元);

          30107工資福利支出-績效工資148.10萬元(其中:基本支出148.10萬元,項目支出0.00萬元);

          30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費23.41萬元(其中:基本支出23.41萬元項目支出0.00萬元);

          30112工資福利支出-其他社會保險繳費1.30萬元(其中:基本支出1.30萬元,項目支出0.00萬元);

          30113工資福利支出-住房公積金38.48元(其中:基本支出38.48萬元,項目支出0.00萬元);

          30302對個人和家庭的補助-退休費32.42萬元(其中:基本支出32.42萬元,項目支出0.00萬元);

          30305對個人和家庭的補助-生活補助8.64萬元(其中:基本支出8.64萬元,項目支出0.00萬元)。

          (三)一般公共預算支出情況

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心一般公共預算支出428.36萬元,與上年同期427.95萬元對比增加0.41萬元,增長0.10%,主要原因是2023年預算支出包含在職人員35人,退休人員14人,2023年2月在職轉退休1人,故2024年預算支出較2023年有所增加。

          (四)政府性基金預算支出情況

          政府性基金預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

          (五)國有資本經(jīng)營預算支出情況

          國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

          五、對下項轉移支付情況

          )與中央配套事項

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年無與中央配套事項。

          (二)與省配套事項

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年無與省配套事項。

          (三)與市配套事項

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年無與市配套事項

          )按既定政策標準測算補助事項

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年無按既定政策標準測算補助事項。

          經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

          六、財政專戶管理資金情況

          2024年,師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元,與上年對比無變化。預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

          七、政府采購預算情況

          根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元

          、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費合計0.00萬元,較上年無變化,具體變動情況如下:

          (一)因公出國(境)費

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

          (二)公務接待費

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年公務接待費預算0.00萬元,較上年無變化,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

          (三)公務用車購置及運行維護費

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年公務用車購置及運行維護費0.00萬元,較上年無變化。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年無變化;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年無變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

          、重點項目預算績效目標情況

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年無重點項目預算績效目標情況。

          、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          1.城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構:是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心;

          2.基本公共衛(wèi)生服務:是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預措施,主要起疾病預防控制作用?;竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權利,二是服務內容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大,三是以預防為主的服務原則與核心理念。

          3.重大公共衛(wèi)生專項:是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產(chǎn)婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項。

          4.部門預算:包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算,是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐步上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核,政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

          5.部門決算:是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。它反映年度國家預算收支的最終結果,是國家經(jīng)濟活動在財政上的集中反映。

          (二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元,與上年對比無變化,主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位,故無機關運行經(jīng)費預算。

          (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

          截至202312月31日,師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心資產(chǎn)總額2556.94萬元(凈值1728.83萬元),其中,流動資產(chǎn)1115.92萬元,固定資產(chǎn)1441.02萬元、凈值612.91萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.0001萬元、凈值0.0001萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加258.53萬元,其中固定資產(chǎn)增加119.48萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)30平方米,資產(chǎn)出租收入2.00萬元。鑒于截至202312月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月資產(chǎn)月報數(shù)。

          (四)其他說明

          情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉換、計算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。

           

           

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

          2024年部門預算財政項目文本

           

          一、項目名稱

                    

          二、立項依據(jù)

                  

          三、項目實施單位

                  

          四、項目基本概況

                  

          五、項目實施內容

                  

          六、資金安排情況

          七、項目實施計劃

                  

          八、項目實施成效

                  

           

          師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

          2024年部門預算表

          (附件:師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年部門預算表.xls

           

          監(jiān)督索引號53032314036100700111


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