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          師宗縣地方公路管理段2022年部門(mén)決算公開(kāi)

          • 師宗縣人民政府辦公室
          • 師財(cái)建(2023)18號(hào)
          • 53032305035001000
          • 2023-09-25 16:55

          監(jiān)督索引號(hào)53032305035001000

           師宗縣地方公路管理段2022年度部門(mén)決算

           

          目錄

           

          第一部分  師宗縣地方公路管理段概況

          一、主要職能

          二、部門(mén)基本情況

          第二部分  2022年度決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

          、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          “三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

          第三部  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          一、收入決算情況說(shuō)明

          二、支出決算情況說(shuō)明

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

          一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          三、政府采購(gòu)支出情況

          四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

          (一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

          (二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

          (三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

          五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

          六、相關(guān)口徑說(shuō)明

          部分  名詞解釋

           

           

           

           

           

           

           

          第一部分  部門(mén)概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          為公路暢通提供養(yǎng)護(hù)與路政管理保障。公路養(yǎng)護(hù):公路養(yǎng)護(hù)與建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評(píng)定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化;路政管理:公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、化路巡查、化路命名編號(hào)管理、超限運(yùn)輸管理;收費(fèi)公路管理

          (二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

          2022年度重點(diǎn)工作為:1、加強(qiáng)全年對(duì)道路養(yǎng)護(hù)情況督查;2、定時(shí)對(duì)全縣道路養(yǎng)護(hù)考核;3、加大力度對(duì)道路巡查及時(shí)排查出道路安全隱患,做到及時(shí)保養(yǎng)維護(hù)修繕。

          二、部門(mén)基本情況

          (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路管理養(yǎng)護(hù)辦公室、統(tǒng)計(jì)室。

          師宗縣地方公路管理段無(wú)下屬單位。

          (二)決算單位構(gòu)成

          納入師宗縣地方公路管理段2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。即師宗縣地方公路管理段。

          (三)部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

          師宗縣地方公路管理段2022年末實(shí)有人員編制13人。其中:行政工勤編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員13人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

          尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人(離休0人,退休13人)。

          實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

           

          第二部分  2022年度部門(mén)決算表

          (詳見(jiàn)附件)

          師宗縣地方公路管理段2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表1.XLS


           

          第三部 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          一、收入決算情況說(shuō)明

          師宗縣地方公路管理段2022年度收入合計(jì)15036617.94元。其中:財(cái)政撥款收入14726617.94元,占總收入的97.94%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元);經(jīng)營(yíng)收入0元;附屬單位上繳收入0元;其他收入310,000元,占總收入的2.06%。與上年相比,收入合計(jì)增加359323.58元,增長(zhǎng)2.45%。其中:財(cái)政撥款收入增加5558853.58元,增長(zhǎng)60.63%,主要原因是年初未預(yù)算2019年農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程款600萬(wàn)元;2020年農(nóng)村公路升級(jí)養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金351萬(wàn)元;2020年省道及農(nóng)村公路村道安防經(jīng)費(fèi)147萬(wàn)元,后期追加預(yù)算;上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無(wú)變化;事業(yè)收入與上年對(duì)比無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無(wú)變化;附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無(wú)變化;其他收入減少5,199,530.00元,下降94.37%,主要原因是上級(jí)單位未撥入公路養(yǎng)護(hù)等資金。

          二、支出決算情況說(shuō)明

          師宗縣地方公路管理段2022年度支出合計(jì)18250054.64元。其中:基本支出2412940.64元,占總支出的13.22%;項(xiàng)目支出15837114.00元,占總支出的86.78%;上繳上級(jí)支出0元;經(jīng)營(yíng)支出0元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。與上年相比,支出合計(jì)增加5376704.85元,增長(zhǎng)41.77%。其中:基本支出增加491001.45元,增長(zhǎng)25.55%,主要原因是2021年10月1日起調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目支出增加4885703.4元,增長(zhǎng)44.61%,主要原因是年初未預(yù)算2019年農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程款6000000元;2020年農(nóng)村公路升級(jí)養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金3510000元;2020年省道及農(nóng)村公路村道安防經(jīng)費(fèi)1470000元,后期追加預(yù)算;上繳上級(jí)支出與上年對(duì)比無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)支出與上年對(duì)比無(wú)變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無(wú)變化。

          (一)基本支出情況

          2022年度用于保障師宗縣地方公路管理段正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2412940.64元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2364070.79元,占基本支出的97.97%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)48869.85元,占基本支出的2.03%。

          (二)項(xiàng)目支出情況

          2021年度用于保障師宗縣地方公路管理段為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15837114元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出15837114元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:

          1.曲財(cái)建〔2022〕14號(hào)2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金729795.15元;

          2.曲財(cái)建〔2022〕120號(hào)曲靖市交通局2020年農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼資金708400元;

          3.曲財(cái)建〔2021〕93號(hào)2020年省道及農(nóng)村公路中村道安防經(jīng)費(fèi)1470000元;

          4.曲財(cái)建〔2020〕90號(hào)2020年農(nóng)村公路升級(jí)養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金3510000元;

          5.曲財(cái)建〔2019〕125號(hào)曲靖市財(cái)政局2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級(jí)補(bǔ)助(第二批)專項(xiàng)資金2630000元;

          6.曲財(cái)建〔2019〕4號(hào)曲靖市財(cái)政局2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級(jí)補(bǔ)助(第一批)專項(xiàng)資金3370000元;

          7.師財(cái)預(yù)〔2022〕30號(hào)專項(xiàng)資金3418918.85元。

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

          師宗縣地方公路管理段2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14726617.94元,占本年支出合計(jì)的80.69%。與上年相比增加5558853.58元,增長(zhǎng)60.63%,主要原因分析年初未預(yù)算2019年農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程款6000000元;2020年農(nóng)村公路升級(jí)養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金3510000元;2020年省道及農(nóng)村公路村道安防經(jīng)費(fèi)1470000元,后期追加預(yù)算。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

          1.社會(huì)保障和就業(yè)支出507265.2元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.44%。主要用于單位離退休人員工資。

          2.衛(wèi)生健康支出97042.84元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)

          3.交通運(yùn)輸支出13746034.9元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.34%。主要用于單位基本支出、公路養(yǎng)護(hù)支出。

          4.住房保障支出376275元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于單位職工住房公積金。

          四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6000元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0元。其中:

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

          師宗縣地方公路管理段2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6000元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求,近年來(lái)公務(wù)接待次數(shù)逐年下降。

          2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年無(wú)變化。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化;

          (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

          1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

          2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

          3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

          機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          師宗縣地方公路管理段2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,師宗縣地方公路管理段為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

          二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          截至2022年12月31日,師宗縣地方公路管理資產(chǎn)總額443621755.98元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)440624350.18元,固定資產(chǎn)1338254.75元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加416738503.95元,其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)









          三、政府采購(gòu)支出情況

          2022年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5400元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5400元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額5400元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

          四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

          部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

          五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

          師宗縣地方公路管理段無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

          六、相關(guān)口徑說(shuō)明

          (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

          (三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

          部分  名詞解釋

          1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

          2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

          4.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          5.項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

          6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款):主要指市人大本級(jí)的基本支出和項(xiàng)目支出。

          7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

          8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

          9.住房保障(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

          10.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

          11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

           

          監(jiān)督索引號(hào)53032305035001111


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