監(jiān)督索引號(hào)53032312047400101000
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
管理國(guó)有林場(chǎng),促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育、和管理森林資源,主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治,維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
(1)對(duì)轄區(qū)內(nèi)29.8618萬(wàn)畝國(guó)有森林資源的保護(hù)和培育,積極完成轄區(qū)天然林保護(hù)工程和生態(tài)公益林等實(shí)施工作。
(2)組織開(kāi)展轄區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化調(diào)查并保護(hù),承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。
(3)監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運(yùn)輸、林地、林權(quán)管理。
(4)認(rèn)真做好森林防火和森林病蟲(chóng)害防治工作。
(5)受師宗縣林草局委托,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作,查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的林業(yè)案件。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、林政執(zhí)法中隊(duì)、防滅火辦公室、國(guó)有森林資源管護(hù)辦、魯克管護(hù)所、五洛河管護(hù)所、普槽河管護(hù)所、阿那黑管護(hù)所。
本單位為師宗縣林業(yè)和草原局二級(jí)單位,所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2022年末實(shí)有人員編制43人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制43人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員43人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人(離休0人,退休17人)。
實(shí)有車輛編制5輛,在編實(shí)有車輛0輛。原因是:2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國(guó)家車輛編制限制,落戶于師宗縣五洛河林場(chǎng)投資開(kāi)發(fā)有限公司。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2022年度部門決算公開(kāi)表.xls
1.本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2022年度收入合計(jì)10,087,647.32元。其中:財(cái)政撥款收入9,767,264.14元,占總收入的96.82%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元);經(jīng)營(yíng)收入0.00元;附屬單位上繳收入0.00元;其他收入320,383.18元,占總收入的3.18%。與上年9,074,193.40元相比,收入合計(jì)增加1,013,453.92元,增長(zhǎng)11.17%。其中:財(cái)政撥款收入增加703,070.74元,增長(zhǎng)7.76%;其他收入增加310,383.18元,增長(zhǎng)3.41%。上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無(wú)變化;事業(yè)收入與上年對(duì)比無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無(wú)變化;附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無(wú)變化;
主要原因是:1.基本支出:(1)人員工資、各類社會(huì)保險(xiǎn)支出、辦公經(jīng)費(fèi)支出等有所增加;(2)補(bǔ)繳以前年度欠繳住房公積金。
2.項(xiàng)目資金:增加項(xiàng)目森林管護(hù)、森林資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、森林資源培育及林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)專項(xiàng)資金支出;
3.其他收入:根據(jù)《國(guó)有林場(chǎng)(苗圃)財(cái)務(wù)制度》的通知》財(cái)農(nóng)〔2017〕72號(hào)提取森林恢復(fù)基金及收部門外撥入工作經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2022年度支出合計(jì)9,940,564.14元。其中:基本支出7,801,242.78元,占總支出的78.48%;項(xiàng)目支出2,139,321.36元,占總支出的21.52%;上繳上級(jí)支出0.00元;經(jīng)營(yíng)支出0.00元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年9,092,753.40元相比,支出合計(jì)增加847,810.74元,增長(zhǎng)9.32%。其中:基本支出增加185,028.78元,增長(zhǎng)2.03%;項(xiàng)目支出增加662,781.36元,增長(zhǎng)7.29%;主要原因是:
1.基本支出:(1)人員工資、各類社會(huì)保險(xiǎn)支出、辦公經(jīng)費(fèi)支出等有所增加;(2)補(bǔ)繳以前年度欠繳住房公積金。
2.項(xiàng)目資金:增加項(xiàng)目森林管護(hù)、森林資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、森林資源培育及林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)專項(xiàng)資金支出。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,801,242.78元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,936,876.85元,占基本支出的88.92%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)864,365.93元,占基本支出的11.08%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,139,321.36元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出160,900.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:
1.自然生態(tài)保護(hù)(生態(tài)護(hù)員勞務(wù)費(fèi))238,800.00元;
2.森林管護(hù)548,279.15元。其中:專用設(shè)備購(gòu)置10,900.00元;
3.事業(yè)機(jī)構(gòu)(鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi))10,000.00元;
4.森林資源培育166,200.00元;
5.技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化97,100.00元;
6.森林生態(tài)效益補(bǔ)償613,942.21元;
7.其他林業(yè)和草原支出50,000.00元;
8.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興300,000.00元。其中:房屋建筑物購(gòu)建
70,000.00元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)80,000.00元;
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出115,000.00元。其中:蒼圃塘林點(diǎn)維修經(jīng)費(fèi)100,000.00元,森林防為經(jīng)費(fèi)15,000.00元;
以上項(xiàng)目都按時(shí)按量完成,并都經(jīng)過(guò)上級(jí)驗(yàn)收合格。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,767,264.14元,占本年支出合計(jì)9,940,564.14的98.26%。與上年9,064,193.40元相比增加703,070.74元,增長(zhǎng)7.76%,主要原因:
1.基本支出:(1)人員工資、各類社會(huì)保險(xiǎn)支出、辦公經(jīng)費(fèi)支出等有所增加;(2)補(bǔ)繳以前年度欠繳住房公積金。
2.項(xiàng)目資金:增加項(xiàng)目森林管護(hù)、森林資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、森林資源培育及林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)專項(xiàng)資金支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出951,360.66元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.74%。主要用于:
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休842,203.22元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.62%,主要用于發(fā)放退休人員工資。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出109,157.44元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%,主要用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2.衛(wèi)生健康支出330,178.15元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.38%。主要用于:
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療298,881.42元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.06%,主要用于事業(yè)單位在職和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31,296.73元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.32%,主要用于事業(yè)單位在職人員其他醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)支出等。
3.節(jié)能環(huán)保支出1,285,061.94元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.16%。主要用于:
2110401 自然生態(tài)保護(hù)-生態(tài)保護(hù)238,800.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%,主要用于林場(chǎng)發(fā)放生態(tài)護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)。
2110501節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-森林管護(hù)647,982.79元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.63%,主要用于林場(chǎng)發(fā)放護(hù)林員工資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)等。
2110501節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助398,279.15,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.08%,主要用于林場(chǎng)繳納委托森林管護(hù)人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
4.農(nóng)林水支出5,861,979.39元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.02%。主要用于:
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)4,528,662.18元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.37%,主要用于在職職工工資及公用經(jīng)費(fèi)。
2130205農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育100,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%,主要用于采伐跡地更新。
2130207農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理269,375.00元;占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%,主要用于林場(chǎng)森林資源管理、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2130209農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林生態(tài)效益補(bǔ)償613,942.21元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.29%,主要用于林場(chǎng)森林資源管理。
2130299農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出50,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%,主要用于林場(chǎng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
21300505鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展300,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.07%,主要用于林場(chǎng)特色經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)。其中:房屋建筑物購(gòu)建70,000.00元;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)80,000.00元;勞務(wù)費(fèi)80,040.00元;專用材料費(fèi)(苗木)69,960.00元。
5.住房保障支出1,223,684.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.53%。主要用于:
2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金1,223,684.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.53%,主要用于事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出115,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。主要用于:
2240602災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治- 森林草原防災(zāi)減災(zāi)15,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%,主要用于森林火災(zāi)防滅火工作、物資儲(chǔ)備及應(yīng)急管理等。
2240699災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治- 其他自然災(zāi)害防治支出100,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%,主要用于蒼圃塘管護(hù)林點(diǎn)維修。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14,000.00元,支出決算為15,494.00元,完成年初預(yù)算的110.67%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算15,494.00元,占總支出決算的100%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算15,494.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14,000.00元,支出決算為15,494.00元,完成年初預(yù)算的110.67%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15,494.00元,完成年初預(yù)算的110.67%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:列支以前年度未能支付的公務(wù)接待費(fèi)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年44,206.00元下降28,712.00元,下降64.95%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少28,712.00元,下降64.95%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是:2021年度列支以前年度未能支付的公務(wù)接待費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。與上年對(duì)比,無(wú)增加變化。
2.購(gòu)置車輛0輛。與上年對(duì)比,無(wú)增加變化。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次258人(其中:外事接待人次0人)。與上年對(duì)比,無(wú)增加變化。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比,無(wú)增加變化。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)資產(chǎn)總額15,307,759.06元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2,052,773.35元,固定資產(chǎn)13,046,405.51元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)208,508.20元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少2,181,969.96元,(減少原因是:由于上年末決算時(shí)應(yīng)繳財(cái)政款超過(guò)征收時(shí)限未能及時(shí)上繳),其中固定資產(chǎn)增加10,900.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
5.其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
8.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.節(jié)能環(huán)保(類) 天然林保護(hù)(款):反映專項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。森林管護(hù)(項(xiàng)):反映專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)):反映專項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助(項(xiàng)):反映專項(xiàng)用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)(項(xiàng)):反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。
13.住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi),是指通過(guò)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待。
監(jiān)督索引號(hào)53032312047400101111