監(jiān)督索引號53032319056100000
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年預算公開
目錄
第一部分師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
九、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
十、項目支出績效目標表(本級下達)
十一、項目支出績效目標表(另文下達)
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī);執(zhí)行上級政府的決定和命令;擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施,并有效地組織實施;
2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃,搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整;
3.負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃,并組織實施,抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作;
4.負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作;負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理,維護社會穩(wěn)定;
5.編制本鄉(xiāng)財政預決算計劃,負責經費的劃撥和核算工作;
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。
(二)機構設置情況
我部門共設置2個內設機構,包括黨政機構和事業(yè)單位機構。本單位為師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)一級單位,所屬單位7個,分別是:
1. 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)黨建辦公室
2. 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)黨政辦公室
3. 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財政所
4. 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)黨群服務中心
5. 師宗縣高良壯族苗族瑤族村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心
6. 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊
7. 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心
(三)重點工作概述
1.持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。全面推進農村實現產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕。鞏固拓展脫貧攻堅成果,深化“一平臺、三機制”,常態(tài)化監(jiān)測預警脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶等農村低收入群體,及時幫扶、動態(tài)清零,用好政府救助平臺,精準開展生活困難、就業(yè)困難、教育困難、醫(yī)療困難、住房困難和飲水困難等救助服務。建立機制,做好脫貧就業(yè)幫扶工作,增強脫貧群眾持續(xù)增收能力。
2.堅持發(fā)展產業(yè)引領。一是推動林產業(yè)高質量發(fā)展。提高全鄉(xiāng)森林覆蓋率,積極推進退耕還林工作,進行保護性采伐,持續(xù)推進天然林、自然保護區(qū)、公益林優(yōu)化調整工作,加強林業(yè)政策宣傳。二是著力打造全省知名“熱果之鄉(xiāng)”。推進扶貧公司+村級合作社+農戶發(fā)展熱區(qū)水果產業(yè),加快轉變農業(yè)發(fā)展方式,引進先進種植技術,鞏固提升熱果品質,暢通銷售渠道,適度擴大種植面積,提升“良品高良”公共品牌影響力。三是積極落實勞務輸出扶持政策,引導農村剩余勞動力外出務工,搭建就業(yè)平臺,拓展輸出渠道,不斷提升勞動力輸出組織化水平,進一步提高勞務創(chuàng)收能力;四是持續(xù)發(fā)展特色農產品產業(yè)經濟。聚焦薏仁、生姜、優(yōu)質水稻等特色優(yōu)勢產業(yè),提質增效,提升高良黑殼薏仁品牌知名度。
3.加快基礎設施建設。乘上師丘高速公路的“東風”,用好高良鄉(xiāng)的地理位置優(yōu)勢,積極推進高良鄉(xiāng)魯古民族團結示范區(qū)建設,進一步提升魯古集鎮(zhèn)的影響力和城鎮(zhèn)化水平,實現“魯古集市、熱區(qū)水果交易市場、三班搬遷點、設里集鎮(zhèn)”四點成一線,集中打造集鎮(zhèn)核心區(qū),不斷完善基礎設施,積極銜接智慧停車場建設項目,發(fā)揮核心區(qū)服務功能,再延伸至壩林、窩德、雨廈等邊界“橋頭堡”,構建交通樞紐“旱碼頭”。花臉巖灌區(qū)管道工程因涉及自然保護區(qū),將持續(xù)推進自然保護區(qū)優(yōu)化調整工作,待優(yōu)化調整完成后配合縣水務局實施花臉巖灌區(qū)管道工程后期工程,并積極推進中小河道治理,完成高良集鎮(zhèn)供水工程新建工作,爭取集鎮(zhèn)群眾早日用上干凈、衛(wèi)生自來水。
4.持續(xù)改善城鄉(xiāng)面貌。持續(xù)對存量垃圾進行清除,對建筑垃圾規(guī)范處理;推進廁所革命,推進農村畜糞污水直排治理,推動城鎮(zhèn)污水管網向周邊村莊延伸覆蓋;結合“綠美師宗”三年行動計劃,整治公共空間和庭院環(huán)境,把農村房前屋后打造成“小花園”、“小菜園”,大力提升農村建筑風貌,突出民族特色;全面推進村莊建設規(guī)劃編制工作,優(yōu)化村莊功能布局;健全完善農村保潔制度,用好村莊保潔員,引導村民積極參與村莊環(huán)境衛(wèi)生保潔工作,鞏固提升農村人居環(huán)境,實現農村人居環(huán)境明顯改善,村莊環(huán)境基本干凈整潔有序,村民對環(huán)境與健康意識普遍增強。
5.切實增進民生福祉。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展思路,進一步完善學?;A設施,改善教學環(huán)境,加強教師隊伍建設,積極探索辦學新思路、新體系,不斷提高教學質量;二是改善醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),健全鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務網絡,不斷改善鄉(xiāng)村醫(yī)療設施,提高鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療水平,確保小病不出村;三是做實做細社會保障,完善救災救濟管理體系,推進全民參保,提升退役軍人服務能力,持續(xù)推進殯葬改革,規(guī)范管理4個已建公墓,推進科白、籠嘎、雨廈3個公墓建設。
6.不斷加強社會治理。努力構建和諧社會,認真落實“兩個主體”責任及“一崗雙責”安全責任制,加大安全生產投入,有效防范和遏制各類安全生產事故的發(fā)生;加強黨建引領基層社會治理,完善防控體系建設,完善鄉(xiāng)、村、組三級防范網絡體系,努力形成聯防共治的良好氛圍;大力開展矛盾糾紛排查調處活動,努力把問題解決在基層、化解在萌芽狀態(tài)。
7.全面深化自身建設。堅持黨的全面領導,提高政府系統(tǒng)黨員干部的政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力;進一步提升依法行政水平,廣泛接受社會各界的監(jiān)督;進一步深化政府職能轉變,增強服務意識,把工作著眼點放在優(yōu)化服務上;積極推進黨群服務中心建設,明確工作職能,打破部門界限,及時解決問題。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共7個。其中:財政全額供給單位7個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位4個。截至2022年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制96人,其中:行政編制 25人,事業(yè)編制71人。在職實有96人,其中: 財政全額保障96人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 26人,其中: 離休 0人,退休 26人。
車輛編制4輛,實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2023年部門財務總收入 1,897.39萬元,其中:一般公共預算收入1,897.39萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
與上年對比,增加195.93萬元,增長11.52%,主要原因一是行政人員基礎性績效獎和事業(yè)人員參照公務員規(guī)范后績效獎列入預算,二是村干部及村小組干部基本報酬提高。
(二)財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 1,897.39萬元,其中:本年收入1,897.39萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1,897.39萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比,增加195.93萬元,增長11.52%,主要原因一是行政人員基礎性績效獎和事業(yè)人員參照公務員規(guī)范后績效獎列入預算,二是村干部及村小組干部基本報酬提高。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1,897.39萬元。財政撥款安排支出 1,897.39萬元,其中:基本支出1,487.13萬元,與上年對比,減少214.33萬元,下降12.60%,主要原因是2023年預算口徑變化,村干部、村小組人員工資、遺屬補助及村委會村小組工作經費納入項目支出預算;項目支出410.26萬元,與上年對比,增加410.26萬元,增長100%,主要原因是2023年預算口徑變化,村干部、村小組人員工資、遺屬補助及村委會村小組工作經費納入項目支出預算。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行332.87萬元,主要用于黨政、黨建在職人員及日常公用經費;
2010350一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-事業(yè)運行356.49萬元,主要用于財政所、黨群服務中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護服務中心、綜合執(zhí)法隊在職人員工資及日常公用經費;
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休36.33萬元,用于行政單位退休人員工資及日常公用經費支出;
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休19.24萬元,用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經費支出;
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出136.36萬元,用于高良鄉(xiāng)在職在編人員養(yǎng)老保險繳費支出;
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.28萬元,主要用于遺屬人員生活補助;
2082502社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農村生活救助0.43萬元,用于小鄉(xiāng)干部補助;
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療17.20萬元,用于高良鄉(xiāng)行政單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費支出;
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療42.79萬元,用于高良鄉(xiāng)事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費支出;
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.02萬元,用于行政事業(yè)單位在職人員工傷保險及生育保險繳費支出;
2130104農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行434.58萬元,用于農業(yè)農村綜合服務中心在職在編人員工資及日常公用經費支出;
2130204農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構7.20萬元,用于護林員工資支出;
2130705農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助403.98萬元,用于村委會干部、村小組長、村小組黨支部書記工資及村委會村小組工作經費支出;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金98.62萬元,主要用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員住房公積金繳費支出。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資365.28萬元(其中:基本支出365.28萬元,項目支出0.00萬元);
30102工資福利支出-津貼補貼298.67萬元(其中:基本支出298.67萬元,項目支出0.00萬元);
30103工資福利支出-獎金8.21萬元(其中:基本支出8.21萬元,項目支出0.00萬元);
30107工資福利支出-績效工資385.7萬元(其中:基本支出385.7萬元,項目支出0.00萬元);
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出136.36萬元(其中:基本支出136.36萬元,項目支出0.00萬元);
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費59.99萬元(其中:基本支出59.99萬元,項目支出0.00萬元);
30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.02萬元(其中:基本支出5.02萬元,項目支出0.00萬元);
30113工資福利支出-住房公積金98.62萬元(其中:基本支出98.62萬元,項目支出0.00萬元);
30199工資福利支出-其他工資福利支出15.60萬元(其中:基本支出15.6萬元,項目支出0.00萬元);
30201商品服務支出-辦公費17.69萬元(其中:基本支出3.16萬元,項目支出14.53萬元);
30202商品服務支出-印刷費0.80萬元(其中:基本支出0.80萬元,項目支出0.00萬元);
30205商品服務支出-水費1.38萬元(其中:基本支出1.38萬元,項目支出0.00萬元);
30206商品服務支出-電費3.13萬元(其中:基本支出3.13萬元,項目支出0.00萬元);
30207商品服務支出-郵電費0.92萬元(其中:基本支出0.92萬元,項目支出0.00萬元);
30211商品服務支出-差旅費0.60萬元(其中:基本支出0.60萬元,項目支出0.00萬元);
30215商品服務支出-會議費9.70萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出9.70萬元);
30216商品服務支出-培訓費5.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出5.00萬元);
30217商品服務支出-公務接待費2.50萬元(其中:基本支出2.50萬元,項目支出0.00萬元);
30226商品服務支出-勞務費11.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出11萬元);
30229商品服務支出-福利費9.13萬元(其中:基本支出9.13萬元,項目支出0.00萬元);
30231商品服務支出-公務車輛運行維護費12.20萬元(其中:基本支出12.20萬元,項目支出0.00萬元);
30239商品服務支出-其他交通費用24.3萬元(其中:基本支出24.3萬元,項目支出0.00萬元);
30299商品服務支出-其他商品和服務支出4.53萬元(其中:基本支出0.06萬元,項目支出4.47萬元);
30302對個人和家庭的補助支出-退休費55.07萬元(其中:基本支出55.07萬元,項目支出0.00萬元);
30305對個人和家庭的補助支出-生活補助365.99萬元(其中:基本支出0.43萬元,項目支出365.56萬元)。
(三)一般公共預算支出情況
一般公共預算支出1,897.39萬元,與上年對比,增加195.93萬元,增長11.52%,主要原因一是行政人員基礎性績效獎和事業(yè)人員參照公務員規(guī)范后績效獎列入預算,二是村干部及村小組干部基本報酬提高。
(四)政府性基金預算支出情況
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無政府性基金預算支出,與上年對比無變化。
(五)國有資本經營預算支出情況
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無國有資本經營預算支出,與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無與中央配套事項。
(二)與省配套事項
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無與省配套事項。
(三)與市配套事項
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無與市配套事項。
(四)按既定政策標準測算補助事項
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無按既定政策標準測算補助事項。
(五)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年,師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府財政專戶管理資金預算收入0.00萬元,與上年對比無變化。預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目11個,政府采購預算總額10.20萬元,其中:政府采購貨物預算10.20萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計14.70萬元,較上年增加2.06萬元,增長16.30%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次,較上年無變化。
(二)公務接待費
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年公務接待費預算為2.50萬元,較上年減少0.14萬元,下降5.30%,國內公務接待批次為63次,共計接待315人次。
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年公務接待費較上年減少的原因是公務業(yè)務費預算由3000.00元/人/年調整為1500.00元/人/年,可使用預算公務接待費的資金減少。
(三)公務用車購置及運行維護費
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為12.20萬元,較上年增加2.20萬元,增長22.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元與上年對比無變化;公務用車運行維護費12.20萬元,較上年增加2.20萬元,增長22.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為4輛。
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是財政資金緊張,部分上年度公務用車運行維護費支出未報賬,導致本年度公務用車運行維護費預算增加。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無重點項目績效目標。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С?。
7.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
8.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9.商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。
10.對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
11.一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年機關運行經費安排33.56萬元,與上年對比,減少9.44萬元,下降21.95%,主要原因是公務業(yè)務費預算由3000.00元/人/年調整為1500.00元/人/年。
具體明細如下:
30201辦公費0.60萬元,與上年對比,減少0.90萬元,下降60%;主要原因是公務業(yè)務費預算由3000.00元/人/年調整為1500.00元/人/年。
30202印刷費0.30萬元,與上年對比,減少0.30萬元,下降50%;主要原因是公務業(yè)務費預算由3000.00元/人/年調整為1500.00元/人/年。
30205水費0.05萬元,與上年對比,減少0.15萬元,下降75%;主要原因是公務業(yè)務費預算由3000.00元/人/年調整為1500.00元/人/年。
30206電費0.30萬元,與上年對比,減少4.70萬元,下降94%;主要原因是公務業(yè)務費預算由3000.00元/人/年調整為1500.00元/人/年。
30207郵電費0.30萬元,與上年對比,減少0.20萬元,下降40%;主要原因是公務業(yè)務費預算由3000.00元/人/年調整為1500.00元/人/年。
30217公務接待費0.30萬元,與上年對比,增加0.30萬元,增長100%;主要原因是上年度公務接待費用事業(yè)單位公用經費預算,本年度用行政單位公用經費納入預算導致本年度機關運行經費中公務接待費增加。
30229福利費2.46萬元,與上年對比,增加0.27萬元,增長12.46%;主要原因是2022年在職人員正常晉升級別工資及人員增加。
30231公務用車運行維護費9.70萬元,與上年對比,增加2.20萬元,增長29.33%;主要原因是財政資金緊張,部分上年度公務用車運行維護費支出未報賬,導致本年度公務用車運行維護費預算增加。
30239其他交通費用24.30萬元,與上年對比,增加0.90萬元,增長3.85%;主要原因是2022年在職人員增加。
(三)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府資產總額1739.61萬元(凈值1146.14萬元),其中,流動資產878.66萬元,固定資產858.61萬元、凈值266.45萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產2.34萬元、凈值1.03萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額減少31.02萬元,主要是流動資產減少9.66萬元,固定資產凈值減少21.33萬元,無形資產凈值減少0.03萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年1月資產月報數。
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算
財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無項目名稱。
二、立項依據
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無立項依據。
三、項目實施單位
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無項目實施單位。
四、項目基本概況
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無項目基本概況。
五、項目實施內容
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無項目實施內容。
六、資金安排情況
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無資金安排情況。
七、項目實施計劃
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無項目實施計劃。
八、項目實施成效
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無項目實施成效。
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表
(附件:師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算公開表.xls)
監(jiān)督索引號53032319056100111