監(jiān)督索引號53032318020300000
師宗縣接待辦公室2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣接待辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣接待辦公室2022年預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣接待辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
九、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)
十、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十一、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣接待辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作;負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作;負(fù)責(zé)省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作;負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo);協(xié)助外事辦搞好外賓的接待;負(fù)責(zé)管理外縣交流干部周轉(zhuǎn)房;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位屬于執(zhí)行政府會計制度的財政全額撥款事業(yè)單位,為財務(wù)獨立核算預(yù)算單位,屬縣委直屬事業(yè)單位,共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合股、接待股、財務(wù)人事股。
師宗縣接待辦公室無下屬單位。
(三)重點工作概述
2022年,縣接待辦將在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,立足單位本職,主動把握新形勢、新任務(wù)和新要求,用新理念、新標(biāo)準(zhǔn)、新境界去思考、去謀劃、去執(zhí)行,自覺增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,把各項工作放在講政治的高度,“用腦、用心、用情、用勤”做好每一項工作,做到熱情不減、質(zhì)量不減、規(guī)矩不破。
1、轉(zhuǎn)變思想理念,創(chuàng)新做好公務(wù)接待工作。圍繞接待服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助力優(yōu)化營商環(huán)境,將師宗特色產(chǎn)業(yè)及文化底蘊有機(jī)融入到接待工作中,在推進(jìn)接待轉(zhuǎn)型強(qiáng)化數(shù)字賦能上實現(xiàn)新突破。一是積極探索“數(shù)字+”接待模式,實現(xiàn)由傳統(tǒng)接待方式向新發(fā)展理念引領(lǐng)高質(zhì)量接待的轉(zhuǎn)變。二是積極打造“文化+”接待理念,深挖師宗歷史文化特色,以歷史師宗、文化師宗、山水師宗、特色師宗為重點,拓展接待內(nèi)涵,創(chuàng)新主題擺臺,提升接待品質(zhì)。三是積極提升“特色+”接待理念,探索挖掘一套突出地方民族特色與來賓需求相輔相成的壯鄉(xiāng)特色菜系,研究設(shè)計一套讓來賓在用餐的過程中直面了解師宗地域特色的桌簽,展現(xiàn)師宗民族風(fēng)貌和地方特色。四是積極加強(qiáng)“人才”隊伍建設(shè),組織干部職工外出學(xué)習(xí)考察,學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)的接待方式、方法和工作經(jīng)驗,同時謀劃組織一次縣內(nèi)公務(wù)接待培訓(xùn)班,加強(qiáng)對縣直部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)公務(wù)接待工作的指導(dǎo),切實增強(qiáng)公務(wù)接待工作輔政能力,全面提升全縣公務(wù)接待服務(wù)水平。
2、鞏固脫貧成效,推進(jìn)脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅持目標(biāo)不變、靶心不變、標(biāo)準(zhǔn)不降,全面把握鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興政策的有效銜接,做到工作不斷檔、政策不留空白,堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線,持續(xù)嚴(yán)格落實“兩不愁三保障”“四個不摘”政策,推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)幫扶,通過接待工作積極推介農(nóng)特產(chǎn)品,大力實施消費幫扶,向來賓展示鄉(xiāng)村振興示范亮點,為鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)特產(chǎn)品外銷做好積極的貢獻(xiàn)。
3、聚焦主責(zé)主業(yè),全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。一是堅定不移把增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”作為最根本最首要的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,堅持以黨建引領(lǐng)各項工作,做到黨建與接待工作一起謀劃,一起部署,一起推進(jìn)。二是扎實有效開展全面從嚴(yán)治黨工作,落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“一把手”責(zé)任,嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”,與各股室簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,抓實紀(jì)律作風(fēng)監(jiān)督責(zé)任。三是持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”、黨史學(xué)習(xí)教育主題教育成果,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神和省市縣有關(guān)規(guī)定,深化黨內(nèi)法規(guī)的學(xué)習(xí),優(yōu)化完善內(nèi)部學(xué)習(xí)、管理機(jī)制,提升接待隊伍業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣接待辦公室編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制6人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制6人。在職實有5人,其中:財政全額保障5人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。
車輛編制2輛,實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入150.92萬元,其中:一般公共預(yù)算收入150.92萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年對比增加12.02萬元,同比上升8.65%,主要原因一是本年度在職人員增加1人,工資及與工資相關(guān)的費用相應(yīng)增加,二是本年度周轉(zhuǎn)房運行維護(hù)管理經(jīng)費預(yù)算比上年略有增加。
(二)財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入150.92萬元,其中:本年收入150.92萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款150.92萬元(本級財力150.92萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加12.02萬元,同比上升8.65%,主要原因一是本年度在職人員增加1人,工資及與工資相關(guān)的費用相應(yīng)增加,二是本年度周轉(zhuǎn)房運行維護(hù)管理經(jīng)費預(yù)算比上年略有增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出150.92萬元。財政撥款安排支出150.92萬元,其中:基本支出99.92萬元,與上年對比增加12.02萬元,增長13.67%,與上年對比增加12.02萬元,同比上升8.65%,主要原因一是本年度在職人員增加1人,工資及與工資相關(guān)的費用相應(yīng)增加,二是本年度周轉(zhuǎn)房運行維護(hù)管理經(jīng)費預(yù)算比上年略有增加。項目支出51.00萬元,與上年相同。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及機(jī)構(gòu)相關(guān)事務(wù)-行政運行135.27萬元,主要用于單位人員工資、單位正常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費、水電費、郵電費、差旅費、公車運行維護(hù)、設(shè)備購置支出,周轉(zhuǎn)房運行維護(hù)管理保障支出,以及本部門重點工作縣委、縣政府專項公務(wù)接待支出;
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.61萬元,主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費支出;
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出4.18萬元,主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出;
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元,主要用于單位職工工傷保險繳費支出;
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出4.78萬元,主要用于職工住房公積金繳費支出。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資17.10萬元(其中:基本支出17.10萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼19.15萬元(其中:基本支出19.15萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-獎金1.43萬元(其中:基本支出1.43萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-績效工資4.53萬元(其中:基本支出4.53萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.61萬元(其中:基本支出6.61萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費4.18萬元(其中:基本支出4.18萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-其他社會保障繳費0.08萬元(其中:基本支出0.08萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-住房公積金4.78萬元(其中:基本支出4.78萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-其他工資福利支出7.20萬元(其中:基本支出7.20萬元,項目支出0萬元)。
商品和服務(wù)支出-辦公費3.43萬元(其中:基本支出3.43萬元,項目支出0萬元);
商品和服務(wù)支出-印刷費0.80萬元(其中:基本支出0.80萬元,項目支出0萬元);
商品和服務(wù)支出-水費0.50萬元(其中:基本支出0.50萬元,項目支出0萬元);
商品和服務(wù)支出-電費4萬元(其中:基本支出4萬元,項目支出0萬元);
商品和服務(wù)支出-郵電費1.19萬元(其中:基本支出1.19萬元,項目支出0萬元);
商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費6.98萬元(其中:基本支出6.98萬元,項目支出0萬元);
商品和服務(wù)支出-維修費2.00萬元(其中:基本支出2.00萬元,項目支出0萬元);
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費51.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出51.00萬元);
商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費8.70萬元(其中:基本支出8.70萬元,項目支出0萬元);
商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費0.34萬元(其中:基本支出0.34萬元,項目支出0萬元);
商品和服務(wù)支出-福利費0.42萬元(其中:基本支出0.42萬元,項目支出0萬元);
商品和服務(wù)支出-公車運行維護(hù)費3.50萬元(其中:基本支出3.50萬元,項目支出0萬元);
資本性支出-辦公設(shè)置購置3.00萬元(其中:基本支出3.00萬元,項目支出0萬元)。
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出150.92萬元,與上年對比增加12.02萬元,同比上升8.65%,主要原因一是本年度在職人員增加1人,工資及與工資相關(guān)的費用相應(yīng)增加,二是本年度周轉(zhuǎn)房運行維護(hù)管理經(jīng)費預(yù)算比上年略有增加。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣接待辦公室2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣接待辦公室2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
師宗縣接待辦公室2022年無與中央配套事項。
(二)與省配套事項
師宗縣接待辦公室2022年無與省配套事項。
(三)與縣配套事項
師宗縣接待辦公室2022年無與縣配套事項。
(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣接待辦公室2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
(五)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣接待辦公室2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2022年,師宗縣接待辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元,與上年對比,增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,2022年共涉及采購項目9個,政府采購預(yù)算總額13.68萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算3.20萬元,主要購買項目是計算機(jī)、打印機(jī)、家具用具、復(fù)印紙;政府采購服務(wù)預(yù)算10.48萬元,主要采購項目是物業(yè)管理服務(wù)、車輛加油、保險、維修服務(wù);政府采購工程預(yù)算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣接待辦公室2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計54.50萬元,較上年減少5.40萬元,下降9.01%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣接待辦公室2022年及2021年均無因公出國(境)費。
較上年對比無變化。
(二)公務(wù)接待費
師宗縣接待辦公室2022年公務(wù)接待費預(yù)算為51.00萬元,較上年減少5.40元,下降9.50%,國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計為120次,共計接待3500余人次。
減少的主要原因是專項經(jīng)費預(yù)算減少。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
師宗縣接待辦公室2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為3.50萬元,與上年對比無變化。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車運行維護(hù)費3.50萬元,與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
較上年對比無變化。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣接待辦公室2022年財政項目數(shù)量1個,其中重點項目1個,即:本單位重點工作縣委、縣政府專項公務(wù)接待工作,2022年度部門預(yù)算專項接待經(jīng)費51.00萬元,具體績效目標(biāo)如下:
(一)總體目標(biāo)
改進(jìn)和創(chuàng)新公務(wù)接待服務(wù)工作;規(guī)范公務(wù)接待活動流程;健全公務(wù)接待審批和費用報銷制度;嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn);積極向縣外學(xué)習(xí)借鑒公務(wù)接待好的經(jīng)驗、做法,不斷提高我縣公務(wù)接待服務(wù)質(zhì)量和水平;指導(dǎo)縣內(nèi)接待場所完善內(nèi)部管理,提升服務(wù)品質(zhì);加強(qiáng)內(nèi)部管理。實現(xiàn)公務(wù)接待工作服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局的總體目標(biāo)。
(二)重點項目支出績效指標(biāo)
1.產(chǎn)出指標(biāo)。按照數(shù)量指標(biāo),全年預(yù)算公務(wù)接待經(jīng)費510000.00元,嚴(yán)格按照師辦發(fā)[2017]55號《師宗縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》的規(guī)定,全年預(yù)算執(zhí)行完成100%,進(jìn)一步規(guī)范工作流程、單項審批、資金撥付等工作。按照質(zhì)量指標(biāo),用心、細(xì)心、貼心、周到、優(yōu)質(zhì)的接待服務(wù)彌補(bǔ)接待硬件環(huán)境的不足,確保全年接待對象對接待服務(wù)工作的反饋情況全部為良好、優(yōu)質(zhì)。
2.效益指標(biāo)。按照社會效益指標(biāo),預(yù)計接待120批3500余人次,積極加強(qiáng)與財政部門的協(xié)調(diào)溝通,保證經(jīng)費足額劃撥、依規(guī)支付,確保公務(wù)接待服務(wù)優(yōu)質(zhì)規(guī)范、熱情周到、細(xì)致貼心、務(wù)實節(jié)儉,實現(xiàn)公務(wù)接待為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局發(fā)揮積極作用的總體目標(biāo)。按照可持續(xù)發(fā)展指標(biāo),在接待過程中,突出地方特色、民族特色、文化特色,加深各級來賓和接待對象對師宗縣印象,提高各行各業(yè)來賓對師宗的印象分值和考核分值。
3.滿意度指標(biāo)。服務(wù)對象、外來賓客滿意度100%,全年不發(fā)生因公務(wù)接待過程中服務(wù)不到位導(dǎo)致不良后果的情況。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.收入:是指報告期內(nèi)導(dǎo)致政府會計主體凈資產(chǎn)增加的,含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流入。
2.預(yù)算收入:是指政府會計主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。
3.費用:是指報告期內(nèi)導(dǎo)致政府會計主體凈資產(chǎn)減少的,含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流出。
4.預(yù)算支出:是指政府會計主體在預(yù)算年度內(nèi)依法發(fā)生并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流出。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣接待辦公室為非參公管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,師宗縣接待辦公室部門資產(chǎn)總額71.59萬元(凈值22.37萬元),其中,流動資產(chǎn)1.21萬元,固定資產(chǎn)69.03萬元,凈值20.33萬元對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)1.35萬元,凈值0.83萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少20.47萬元,其中固定資產(chǎn)增加1.53萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣接待辦公室2022年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣專項公務(wù)接待
二、立項依據(jù)
師辦通[2019]80號《中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣接待辦公室機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》
三、項目實施單位
師宗縣接待辦公室
四、項目基本概況
負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作;負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作,調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作;負(fù)責(zé)省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作;負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo);協(xié)助外事辦搞好外賓的接待;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
五、項目實施內(nèi)容
嚴(yán)格按照《師宗縣國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》規(guī)定做好全年縣委、縣政府公務(wù)接待服務(wù)工作。
六、資金安排情況
2022年度安排資金51.00萬元,全部為財政撥款預(yù)算資金。
七、項目實施計劃
根據(jù)《師宗縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待實施細(xì)則》(師辦發(fā)[2017]55號)的相關(guān)規(guī)定,按照事前審批、一事一審批的程序和接待工作流程開展接待工作。
八、項目實施成效
圓滿完成全年接待工作任務(wù),實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)接待服務(wù)工作為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展加分加值、增光添彩。
師宗縣接待辦公室2022年部門預(yù)算表
(附件:師宗縣接待辦公室2022年部門預(yù)算表.xls)
監(jiān)督索引號53032318020300111