監(jiān)督索引號(hào)53032305035001000
師宗縣地方公路管理段2019年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 師宗縣地方公路管理段概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)(本年度有項(xiàng)目支出,正常情況下應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),若確實(shí)無(wú)績(jī)效自評(píng),請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況在表格底部進(jìn)行空表說(shuō)明)
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣地方公路管理段概況
一、主要職能
(一)主要職能
師宗縣地方公路管理段主要職能是:負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年來(lái)在縣委、縣政府和縣交通局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,師宗縣地方公路管理段干部職工牢固樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真貫徹落實(shí)《曲靖市交通運(yùn)輸局下達(dá)2019年農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)考核目標(biāo)》的通知精神,緊緊抓住國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略機(jī)遇,切實(shí)加快交通建設(shè)步伐,不斷加強(qiáng)行風(fēng)和作風(fēng)效能建設(shè),推進(jìn)全縣交通事業(yè)又好又快發(fā)展。經(jīng)過(guò)半年來(lái)的努力,各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,實(shí)現(xiàn)了良好的開(kāi)局。師宗縣共轄4鎮(zhèn)3鄉(xiāng)3街道辦事處110村。截至目前,我縣農(nóng)村公路總里程為1684.061公里,其中國(guó)道39.771公里,縣道483公里、鄉(xiāng)道922.595公里、村道207.163公里、專用公路31.532公里。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣地方公路管理段2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。即:師宗縣地方公路管理段。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣地方公路管理段2019年末實(shí)有人員編制14人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制14人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員14人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。
離退休人員15人。其中:離休0人,退休15人。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
單位人員構(gòu)成情況如下:
單位:人
單位在職人員總數(shù) | 14 |
其中:行政在職人數(shù) | 0 |
事業(yè)在職人數(shù) | 14 |
行政退休人員人數(shù) | 0 |
事業(yè)退休人員人數(shù) | 15 |
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣地方公路管理段2019年度收入合計(jì)1,495.3萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入220.96萬(wàn)元,占總收入的14.78%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0萬(wàn)元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入1,274.34萬(wàn)元,占總收入的85.22%。與上年對(duì)比減少1328.78萬(wàn)元,主要原因是2018年有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,本年沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣地方公路管理段2019年度支出合計(jì)1,171.33萬(wàn)元。其中:基本支出202.42萬(wàn)元,占總支出的17.28%;項(xiàng)目支出968.92萬(wàn)元,占總支出的82.72%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。與上年對(duì)比減少1,366.12萬(wàn)元,主要原因是2018年有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,本年沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣地方公路管理段正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出202.42萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少130.88萬(wàn)元,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)費(fèi)等未全部撥入。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.91%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.09%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障師宗縣地方公路管理段為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出968.92萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少1235.24萬(wàn)元,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)費(fèi)等未全部撥入。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:其中:下雄線師宗段“美麗公路”建設(shè)支出35萬(wàn)元,主要用于美麗公路建設(shè)。農(nóng)村公路水毀經(jīng)費(fèi)支出12.14萬(wàn)元,主要用于全縣農(nóng)村公路水毀工作經(jīng)費(fèi)。未通客車(chē)建制村公路安全生命防護(hù)工程支出196萬(wàn)元,主要用于該項(xiàng)目工程款支付。2018年危橋改造支付68萬(wàn)元,主用用于該項(xiàng)目工程款支付。2017年生命防護(hù)工程支付121萬(wàn)元,主要用于全縣該項(xiàng)目工程款支付。2018年農(nóng)村公路示范路支付77.5萬(wàn)元,主要用于該示范路創(chuàng)建費(fèi)用。2018年農(nóng)村公路搶修搶養(yǎng)支付20萬(wàn)元,主要用于全縣農(nóng)村公路搶修搶養(yǎng)工程款。大西線路肩修復(fù)工程款支出1.5萬(wàn)元,主要用于該項(xiàng)目工程款。2018年底農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支付357.38萬(wàn)元,主要用于全縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。2016年大中修支付47萬(wàn)元,主要用于該項(xiàng)目工程款。2017年大中修支付11.87萬(wàn)元,主要用于全縣大中修工程款。2017年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程支付21.24萬(wàn)元,主要用于全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出。2017年省補(bǔ)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)日常養(yǎng)護(hù)支付0.33萬(wàn)元。主要用于全縣農(nóng)村公路小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣地方公路管理段2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出174.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的14.86%。與上年對(duì)比減少76.58萬(wàn)元,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)費(fèi)等未全部撥入。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出38.99萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.41%。其中:
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政事業(yè)單位離退休支出31.75萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位退休人員工資支出;
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.24萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出4.28萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.46%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,其中:衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療4.28萬(wàn)元。
3.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出117.95萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.78%。主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.住房保障(類(lèi))支出12.79萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.35%。主要用于在職職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣地方公路管理段2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬(wàn)元,支出決算為0.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的22%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的18%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.4%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于財(cái)政困難,年初預(yù)算公務(wù)費(fèi)沒(méi)有足額撥付。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.9萬(wàn)元,下降52.69%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.95萬(wàn)元,下降59.38%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.2%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是財(cái)政困難,年初預(yù)算公務(wù)用車(chē)費(fèi)沒(méi)有足額撥付。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.65萬(wàn)元,占80.83%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬(wàn)元,占19.17%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.65萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.65萬(wàn)元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.15萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次26人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級(jí)公路養(yǎng)護(hù)檢查發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣地方公路管理段2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額1468.39萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1289萬(wàn)元,固定資產(chǎn)179.39萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加201.58萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加329.63萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減少128.05萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元,在建工程增加0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) |
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小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車(chē)輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合計(jì) | 1 | 1468.39 | 1289 | 179.39 | 0 | 0 | 0 | 179.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表(附表9-附表11)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源(資金)在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即專項(xiàng)撥款)兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后,我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?,F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo),以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【財(cái)政撥款收入】是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
【基本支出】指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
【項(xiàng)目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參公管理事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的,且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有,納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源,一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管,地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中,地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看,主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi),包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上,應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括:地方行政管理費(fèi),公檢法支出,部分武警經(jīng)費(fèi),民兵事業(yè)費(fèi),地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資,地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi),支農(nóng)支出,社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出,城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi),地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi),價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等
監(jiān)督索引號(hào)53032305035001111