監(jiān)督索引號(hào)53032312047201000
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,城市建設(shè)總體規(guī)劃,編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃,上報(bào)土地開(kāi)發(fā)和建設(shè)計(jì)劃,經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。
2、負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報(bào)、信息咨詢等工作。
3、會(huì)同縣招商局和相關(guān)部門(mén)對(duì)入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見(jiàn)建議,上報(bào)縣委、縣政府批準(zhǔn)。
4、維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益,為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛,及時(shí)解決實(shí)際困難。
5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)建設(shè)和管理。
6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系,做好入園企業(yè)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作。
7、指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度,健全管理機(jī)制,優(yōu)化運(yùn)行體制。
8、貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。
9、堅(jiān)持按照“為了一切客商,服務(wù)客商一切”的原則,盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件,努力營(yíng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍,實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年,實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值114億元,同比增12%,規(guī)模以上工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià))同比增長(zhǎng)16%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入114.5億元,同比增長(zhǎng)11%;稅金總額2.3億元,同比增長(zhǎng)58%。完成固定資產(chǎn)投資15億元,同比增15.38%,其中,完成工業(yè)投資12億元,同比增9.1%,完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資3億元,同比增50%。完成入庫(kù)項(xiàng)目7個(gè),總投資達(dá)28.74億元,同比增14.96%。1、抓規(guī)劃,提升園區(qū)發(fā)展品位。2、抓基礎(chǔ)設(shè)施,增強(qiáng)園區(qū)承載能力。3、抓招商引資,夯實(shí)園區(qū)發(fā)展后勁。4、抓重點(diǎn)項(xiàng)目,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。5、抓營(yíng)商,優(yōu)化園區(qū)發(fā)展環(huán)境。6、抓安全生產(chǎn),保企業(yè)平安建設(shè)。7、抓脫貧攻堅(jiān),助力貧困群眾奔小康。8、抓融資渠道,增強(qiáng)園區(qū)“造血”功能。9、抓廉政建設(shè),立足長(zhǎng)效機(jī)制管理。10、抓掃黑除惡,打贏專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。11、抓基層黨建,規(guī)范黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè):即師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年末實(shí)有人員編制16人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員14人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。事業(yè)人員主要是管理七級(jí)1名,管理八級(jí)3名,管理九級(jí)8名,工勤人員2名。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度收入合計(jì)3,284.84萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入3,154.84萬(wàn)元,占總收入的96.04%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入(含教育收費(fèi)0萬(wàn)元)0萬(wàn)元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入130萬(wàn)元,占總收入的3.96%。與上年對(duì)比增加355.04 萬(wàn)元,主要原因是陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場(chǎng)平施工費(fèi)和對(duì)企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)助、第八批低丘緩坡試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金和工作經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度支出合計(jì)3,655.59萬(wàn)元。其中:基本支出276.53萬(wàn)元,占總支出的7.56%;項(xiàng)目支出3,379.06萬(wàn)元,占總支出的92.44%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。與上年對(duì)比增加366.59萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及工業(yè)園區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場(chǎng)平施工費(fèi)和對(duì)企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)助支出增加。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出276.53萬(wàn)元。與比上年相比增加63.75萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及工業(yè)園區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.69%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.31%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3379.06萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加302.84萬(wàn)元,主要原因是增加陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場(chǎng)平施工費(fèi)和對(duì)企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)助支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:1、重點(diǎn)抓好矣臘片區(qū)道路、供水、供電、通訊、排污等重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支付含工程款、前期費(fèi)用、征地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)等510.73萬(wàn)元。2、支付企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助2868.33萬(wàn)元其中:師宗浩新公司廢舊物資回收利用獎(jiǎng)補(bǔ)資金1300萬(wàn)元;師宗星達(dá)星公司項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金150萬(wàn)元;新閩泰陶瓷有限公司產(chǎn)業(yè)扶持資金18.33萬(wàn)元;陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場(chǎng)平施工費(fèi)1400萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,412.3萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的65.99%。2019年與上年對(duì)比增加699.12萬(wàn)元,主要原因是2019年支出新閩泰項(xiàng)目場(chǎng)地平整施工及支付企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1,000萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.45%。主要用于新閩泰項(xiàng)目場(chǎng)地平整施工。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出8.12萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出4.67萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出374.21萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.51%。主要用于支付工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款及項(xiàng)目前期費(fèi)用。
5.資源勘探信息等(類(lèi))支出1,011.23萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.92%。主要用于工業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)及支付企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼。
6.住房保障(類(lèi))支出14.06萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.45萬(wàn)元,支出決算為3.18萬(wàn)元,完成預(yù)算的25.54%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的41.43%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的5.14%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于財(cái)政困難,部分預(yù)算資金沒(méi)有劃撥。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.82%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.13%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)57.81%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是我單位負(fù)責(zé)矣臘片區(qū)新閩泰陶瓷項(xiàng)目的場(chǎng)平施工工作。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.9萬(wàn)元,占91.29%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬(wàn)元,占8.71%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.9萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.9萬(wàn)元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于工業(yè)園區(qū)日常事務(wù)及矣臘片區(qū)新閩泰陶瓷項(xiàng)目的場(chǎng)平工作的公務(wù)運(yùn)行所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.28萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次53人(其中:外事接待人次0人)。發(fā)生的接待支出主要用于開(kāi)展全市工業(yè)園區(qū)發(fā)展空間專(zhuān)題調(diào)研及接待祥云縣財(cái)富工業(yè)園區(qū)到師宗工業(yè)園區(qū)考察學(xué)習(xí)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年一致。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額8654.33萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)4344.36萬(wàn)元,固定資產(chǎn)31.36萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程4278.61萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加944.39萬(wàn)元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加128.12萬(wàn)元,固定資產(chǎn)增加1.96萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元,在建工程增加814.31萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
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8654.33 |
4344.36 |
31.36 |
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31.36 |
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4.28萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出4.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.28萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
(二)其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如:事業(yè)單位投資收益等。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(四)基本支出:指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如:工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
(五)項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如:工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目等。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
(九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
(十)資源勘探信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)事務(wù)的支出。
(十一)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
監(jiān)督索引號(hào)53032312047201111