監(jiān)督索引號(hào)53032318021101000
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部
2019年度部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表(下載查看)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部概況
一、主要職能
(一)主要職能
中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門(mén),主要職責(zé)是
1.指導(dǎo)和擔(dān)負(fù)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會(huì)輿論工作。
3.負(fù)責(zé)全縣對(duì)外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。
4.負(fù)責(zé)全縣新聞出版和文藝工作,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門(mén)之間的工作。
5.負(fù)責(zé)全縣思想政治工作。
6.從宏觀(guān)上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
7.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作,組織指導(dǎo)全縣軟件正版化工作。負(fù)責(zé)縣融媒體中心的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)全縣新聞?dòng)浾咦C的管理。
8.全縣精神文明建設(shè)工作。
9.從宏觀(guān)上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開(kāi)展全縣新聞發(fā)布工作。執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理的各項(xiàng)政策法規(guī),實(shí)施依法設(shè)定的行政許可,配合查處重大違法違規(guī)行為。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.用活用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái),促進(jìn)黨員干部政治理論學(xué)習(xí)有收獲,打造“精彩師宗”宣講品牌,把黨的最新理論成果不斷引向深入
2.“深入學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神,強(qiáng)化思想引領(lǐng)
3.強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)輿情工作,凝聚網(wǎng)絡(luò)正能量。廣泛開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)宣傳教育活,繼續(xù)打造社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)主題公園;
4.推進(jìn)縣融媒體中心建設(shè),提升縣級(jí)媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。
5.深入培育踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān),核心價(jià)值觀(guān)更加深入人心,廣泛開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)宣傳教育活動(dòng)。
6.加強(qiáng)精神文明建設(shè),社會(huì)文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實(shí)踐活動(dòng)。積極做好新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)工作,起草完成《師宗縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)實(shí)施方案》。
7.深入開(kāi)展“掃黃打非”,進(jìn)一步提升社會(huì)治理水平。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:(1)中共師宗到委宣傳部機(jī)關(guān);(2)師宗縣電影管理站。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部2019年末實(shí)有人員編制14人。其中:行政編制9人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員8人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員3人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員2人,是宣傳部機(jī)關(guān)聘用駕駛員。
離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。
實(shí)有車(chē)輛編制3輛,在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部部門(mén)2019年度收入合計(jì)456.98萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入456.98萬(wàn)元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0萬(wàn)元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入0萬(wàn)元,占總收入的0%。與上年對(duì)比,減少137.19萬(wàn)元,下降23.09%,主要原因是財(cái)政困難,大量經(jīng)費(fèi)未劃撥。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部部門(mén)2019年度支出合計(jì)298.52萬(wàn)元。其中:基本支出239.52萬(wàn)元,占總支出的80.24%;項(xiàng)目支出59萬(wàn)元,占總支出的19.76%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。與上年對(duì)比,支出減少272.19萬(wàn)元,減幅47.69%,其中:基本支出減少56.19萬(wàn)元,減幅19%;項(xiàng)目支出減少216萬(wàn)元,減幅78.55%,其原因是2019年財(cái)政非常困難,幾乎只是保障人員工資,公務(wù)費(fèi)及年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)基本沒(méi)有得到保障。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出239.52萬(wàn)元。與上年對(duì)比,減少56.19萬(wàn)元,減幅19%,其主要原因是財(cái)政困難,只保障了人員工資,公務(wù)費(fèi)無(wú)法保障。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.13%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.87%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出59萬(wàn)元。與上年對(duì)比,減少216萬(wàn)元,減幅78.55%,其原因是2019年財(cái)政非常困難,年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無(wú)法保障到位。
項(xiàng)目支出59萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出39萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20萬(wàn)元。
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出39萬(wàn)元,具體情況如下:
(1)曲靖日?qǐng)?bào)專(zhuān)版經(jīng)費(fèi)本年支出10萬(wàn)元,年初與報(bào)社簽訂合同,用于刊載師宗縣的版面費(fèi)用;
(2)輿情處置經(jīng)費(fèi)本年支出6萬(wàn)元,此經(jīng)費(fèi)用于支付是年初與網(wǎng)絡(luò)公司簽訂的全縣的輿情處置費(fèi)用;
(3)人居環(huán)境提升工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,此經(jīng)費(fèi)用于人居辦工作人員進(jìn)行人居環(huán)境提升工作督導(dǎo)檢查的差旅費(fèi)等(因人居辦為臨時(shí)機(jī)構(gòu),財(cái)政不予撥款,而人居環(huán)境提升工作由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)直管,故本單位代人居辦列支);
(4)思想宣傳及文明辦工作經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元,此經(jīng)費(fèi)用于保障本單位宣傳思宣傳及文明辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出的辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出15萬(wàn)元。
2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20萬(wàn)元,具體情況如下 :
凱萊影院建設(shè)補(bǔ)助支出20萬(wàn)元,此經(jīng)費(fèi)用于師宗縣凱萊影院建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出278.52萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.3%。與上年對(duì)比,減少292.20萬(wàn)元,減幅51.20%,主要原因是2019年財(cái)政非常困難,年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無(wú)法保障到位。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出207.84萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.62%。其中:
一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-行政運(yùn)行176.84萬(wàn)元,主要用于單位行政人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等;
一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出31萬(wàn)元,主要用于曲靖日?qǐng)?bào)專(zhuān)版經(jīng)費(fèi),輿情處置經(jīng)費(fèi)及保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出的辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
2.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出29.45萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.57%。其中:文化旅游體育與傳媒支出—新聞出版電影-電影29.45萬(wàn)元,主要用于電影管理站在職人員工資及老放映員上半年生活補(bǔ)助。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出18.02萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.47%。其中:
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出4.30萬(wàn)元,主要用于宣傳部機(jī)關(guān)退休人員統(tǒng)籌外工資支出;
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出2.83萬(wàn)元,主要用于電影管理站退休人員統(tǒng)籌外工資支出;
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.89萬(wàn)元,主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出7.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.52%。 其中:衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.00萬(wàn)元,主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障(類(lèi))支出16.21萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.82%。其中:住房保障支出-住房改革支出-住房公積金16.21萬(wàn)元,主要用于在職職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算為5.02萬(wàn)元,完成預(yù)算的55.78%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的54.57%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的60%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政困難,年初預(yù)算公務(wù)費(fèi)沒(méi)有足額撥付。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1.69萬(wàn)元,下降25.11%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.14萬(wàn)元,下降3.43%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少1.55萬(wàn)元,下降56.37%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是財(cái)政困難,年初預(yù)算公務(wù)費(fèi)沒(méi)有足額撥付,其額度結(jié)轉(zhuǎn)到下年。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.82萬(wàn)元,占76.14%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.2萬(wàn)元,占23.86%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.82萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.82萬(wàn)元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于單位宣傳思宣傳、文明辦、廣播電視局、新聞出版版權(quán)局日常工作及單位駐村扶貧工作用車(chē)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.2萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.2萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次172人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級(jí)新聞?dòng)浾呒罢猩桃Y相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.66萬(wàn)元,與上年對(duì)比,減少14.06萬(wàn)元,減幅54.68%,主要原因是2019年財(cái)政非常困難,年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無(wú)法保障到位。
部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部部門(mén)資產(chǎn)總額262.37萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)225.21萬(wàn)元,固定資產(chǎn)37.16萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少129.76萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少133.86萬(wàn)元,固定資產(chǎn)增加4.10萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元,在建工程增加0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 單位:萬(wàn)元 |
| |||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) |
| |||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車(chē)輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) |
| |||||||||||
| ||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |||
合計(jì) | 1 | 262.37 | 225.21 | 37.16 | 9.99 | 8.47 | 0 | 18.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
|
|
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
七、(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源(資金)在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即專(zhuān)項(xiàng)撥款)兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后,我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?,F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀(guān)政策目標(biāo),以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【財(cái)政撥款收入】是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
【基本支出】指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
【項(xiàng)目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參公管理事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的,且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有,納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源,一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管,地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中,地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看,主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi),包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上,應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括:地方行政管理費(fèi),公檢法支出,部分武警經(jīng)費(fèi),民兵事業(yè)費(fèi),地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資,地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi),支農(nóng)支出,社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出,城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi),地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi),價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部
2020年9月21日
監(jiān)督索引號(hào)53032318021101111