師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度部門決算
第一部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院?jiǎn)挝?/span>概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院?jiǎn)挝?/span>概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、醫(yī)療:常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療,常見多發(fā)病的護(hù)理,恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。
2、預(yù)防保健:衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、村級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn),初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作。
3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告,并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置。
4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。
5、開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識(shí),引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。
6、全面做實(shí)做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。
7、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng),負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、啟動(dòng)了改善醫(yī)療服務(wù)的行動(dòng)計(jì)劃,建立健全了醫(yī)療體系制度。建立健全了醫(yī)院內(nèi)部績(jī)效考核和公共衛(wèi)生績(jī)效考核制度,進(jìn)一步完善了醫(yī)療服務(wù)流程,規(guī)范診療行為,提高服務(wù)效率;
2、積極推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化的實(shí)施,加強(qiáng)對(duì)村衛(wèi)生室的監(jiān)督和管理,逐步完善鄉(xiāng)村一體化的全面覆蓋;
3、進(jìn)一步推進(jìn)我鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,我院加強(qiáng)了鄉(xiāng)、村兩級(jí)的管理,完善工作制度和制定了詳實(shí)的工作目標(biāo),完善績(jī)效考核分配機(jī)制,調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)、村兩級(jí)醫(yī)務(wù)工作者的工作積極性;
4、將信訪、綜合維穩(wěn)工作納入了重要議事日程,建立了信訪維穩(wěn)責(zé)任機(jī)制,努力排查、化解矛盾糾紛;
5、積極推進(jìn)健康扶貧、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)相關(guān)工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年末實(shí)有人員編制30人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制30人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員29人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)825.81萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入529.96萬(wàn)元,占總收入的64.18%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入295.70萬(wàn)元,占總收入的35.81%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入0.14萬(wàn)元,占總收入的0.01%。與上年對(duì)比年度收入合計(jì)增長(zhǎng)196.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)率31.12%,其中:財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)184.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)率53.33%;事業(yè)收入增長(zhǎng)11.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)率4.1%;其他收入增長(zhǎng)下降0.01萬(wàn)元,減少比率為-6%。主要原因是2018年新進(jìn)人員4人、調(diào)入1人,財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增多,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增多。
二、支出決算情況說明
師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)812.42萬(wàn)元。其中:基本支出635.79萬(wàn)元,占總支出的78.26%;項(xiàng)目支出176.63萬(wàn)元,占總支出的21.74%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。與上年對(duì)比年度支出合計(jì)增長(zhǎng)95.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)比例13.31%,其中:基本支出增長(zhǎng)24.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)比例為3.95%;項(xiàng)目支出增長(zhǎng)71.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)比例為67.63%。主要原因是上年未到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)今年到位。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣龍慶衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出635.79萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)24.14萬(wàn)元,主要原因是新錄用人員4人,調(diào)入1人造成人員經(jīng)費(fèi)增多。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的41.92%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的44.75%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于師宗縣龍慶衛(wèi)生院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出176.63萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)71.26萬(wàn)元,主要原因是上年未撥經(jīng)費(fèi)本年到位。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)以及實(shí)施基本藥物制度綜合改革補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出517.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的63.76%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出360.62萬(wàn)元,與上年對(duì)比增長(zhǎng)157.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)率為43.64%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目支出增多。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.住房和保障支出16.23萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.11%。主要用于繳納職工住房公積金;
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.96萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.28%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn);
3.公共衛(wèi)生支出164.18萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.7%。主要用于基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目、家庭醫(yī)生簽約項(xiàng)目以及艾滋病綜合防治項(xiàng)目;
4.醫(yī)療救助支出12.45萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%。主要用于建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
5.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出308.16萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.5%。主要用于在編職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無(wú)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,師宗縣龍慶衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1060.60萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)459.26萬(wàn)元,固定資產(chǎn)601.34萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加11.03萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)減少80.37萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)123項(xiàng),賬面原值80.37萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
1 |
1060.60 |
459.26 |
601.34 |
463.08 |
29.13 |
0 |
109.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度,部門政府采購(gòu)支出總額8.79萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.79萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu);
(二)基本公共衛(wèi)生服務(wù):是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施,主要起疾病預(yù)防控制作用?;竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權(quán)利,二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大,三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
(三)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
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