監(jiān)督索引號(hào)53032306072101000
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹落實(shí)黨的文藝路線方針政策,把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向,指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會(huì)開展工作。
2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案,提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議,推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3、擬訂全縣文藝人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃,組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演,推進(jìn)全縣文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。
4、團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,弘揚(yáng)中國(guó)精神,凝聚中國(guó)力量,遵守中國(guó)文藝工作者職業(yè)道德公約,組織開展文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會(huì)的管理,指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo),積極開展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng),服務(wù)縣委、縣政府中心工作,豐富人民群眾精神文化生活,培養(yǎng)文藝人才。
6、依法指導(dǎo)會(huì)員開展自律維權(quán),加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù),維護(hù)其合法權(quán)益,做好會(huì)員的服務(wù)工作。
7、組織開展與各縣市區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作,擴(kuò)大友好往來,推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。
9、指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會(huì)、行業(yè)文聯(lián),根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī),積極參與政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目,開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng),推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、 辦好《南丹山》期刊。每季度1期,每期2000冊(cè),全年共4期;
2、 深入基層,書寫基層。全年開展培訓(xùn)1次,,培養(yǎng)基層文藝工作者5人,文學(xué)作品創(chuàng)作20篇;
3、 培訓(xùn)基層書法愛好者,送福送聯(lián)進(jìn)萬家活動(dòng)。書法展覽1次,書法培訓(xùn)1次,送福送聯(lián)進(jìn)萬家800幅;
4、 深入基層,描繪師宗。 美術(shù)作品展覽1次,,培訓(xùn)基層美術(shù)愛好者10人,創(chuàng)作美術(shù)作品30幅;
5、 為基層留下美好瞬間。美術(shù)作品展覽1次,培養(yǎng)基層攝影愛好者10人,攝影作品創(chuàng)作50幅。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年末實(shí)有人員編制3人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制3人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員3人(含參公管理事業(yè)人員3人)。
離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度收入合計(jì)74.28萬元。其中:財(cái)政撥款收入69.18萬元,占總收入的100%;
二、支出決算情況說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度支出合計(jì)69.18萬元。其中:基本支出50.18萬元,占總支出的72.54%;項(xiàng)目支出19萬元,占總支出的27.46%;
(一)基本支出情況
2018年度用于保障文聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出50.18萬元。與上年對(duì)比增加1.23萬元,主要原人員工資正常晉升增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.20%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.65%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障文聯(lián)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19萬元。與上年對(duì)比減少9.00萬元,主要原因是地方財(cái)政吃緊,項(xiàng)目資金未能撥付。全部用于《南丹山》雜志的編輯出版及《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺(tái)的維護(hù)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.18萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少7.77萬元,主要原因是財(cái)政吃緊項(xiàng)目資金撥付減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出69.18萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和《南丹山》雜志的編輯出版及《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺(tái)的維護(hù);
2.外交(類)支出0萬元;
3.國(guó)防(類)支出0萬元;
4.公共安全(類)支出0萬元;
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.7萬元,支出決算為0.58萬元,完成預(yù)算的82.86%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬元,完成預(yù)算的82.58%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要的公務(wù)接待支出。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.17萬元,下降22.36%。其中:公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.17萬元,下降22.36%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要的公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.58萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次165人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文聯(lián)所屬各協(xié)會(huì)活動(dòng)籌備及外市縣相關(guān)單位來訪發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.33萬元,與上年對(duì)比減少5.89萬元,主要原因分析部分預(yù)算資金未撥付到位。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額16.02萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)9.92萬元,固定資產(chǎn)6.1萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加5.25萬元,其中財(cái)政應(yīng)返還額度5.10萬元,其他應(yīng)付款0.15萬元。無資產(chǎn)處置等收入情況。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 |
| ||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) |
| ||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ||||||
合計(jì) | 1 | 16.02 | 9.92 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
|
|
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度,部門政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出XX萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
無
監(jiān)督索引號(hào)53032306072101111
8