第一部分 師宗縣農(nóng)場概況
一主要職能
二部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣農(nóng)場概況
一、主要職能
(一)主要職能
師宗縣農(nóng)場承擔(dān)著對下屬三個分場的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。引導(dǎo)農(nóng)場產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化,促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會化方向發(fā)展;對農(nóng)場的農(nóng)業(yè)投入資金使用進(jìn)行監(jiān)督管理;貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī);指導(dǎo)農(nóng)場集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。
(二)2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年完成稅費改革轉(zhuǎn)移支付項目,對分廠路燈安裝,籃球廠建設(shè),田間電網(wǎng)改造,田間溝渠疏通。低保戶清理工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣農(nóng)場部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣農(nóng)場部門2018年末實有人員編制12人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員11人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。
在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣農(nóng)場部門2018年度收入合計186.03萬元。其中:財政撥款收入186.03萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
師宗縣農(nóng)場部門2018年度支出合計197.21萬元。其中:基本支出174.21萬元,占總支出的88.34%;項目支出23萬元,占總支出的11.66%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣農(nóng)場機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出174.21萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.89%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.11%。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣農(nóng)場機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出23萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣農(nóng)場部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出197.21萬元,占本年支出合計的100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出47.74萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.21%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出7.58萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.84%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出134.45萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.18%。
13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%
16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出7.44萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.77%。
20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣農(nóng)場部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年0萬元,0%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,0%;公務(wù)接待費支出決算增加/減少0萬元,0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣農(nóng)場部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,師宗縣農(nóng)場部門資產(chǎn)總額45.63萬元,其中,流動資產(chǎn)30.18萬元,固定資產(chǎn)15萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0.45萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的XX%。
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。