監(jiān)督索引號(hào)53032311033601000
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
(五)部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2018年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位,是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體,負(fù)責(zé)師宗縣溜子田水庫的運(yùn)行管理。
2、根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度,確保下游人民安全。
3、組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修,確保按時(shí)供水。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.加強(qiáng)管理,不斷提高工程管理水平,定期檢查大壩樞紐建筑物運(yùn)行狀況,各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀測(cè)制度,觀測(cè)項(xiàng)目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求;觀測(cè)資料內(nèi)容齊全,并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度,工程外觀完好美觀、運(yùn)行正常、安全可靠,維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運(yùn)用方案,按操作規(guī)程和調(diào)度指令運(yùn)行,記錄規(guī)范真實(shí)。
2.年度供水,按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則,最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作,其中年工業(yè)供水400萬立方米,農(nóng)田灌溉供水350萬立方米
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所部門2018年末實(shí)有人員編制8人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員8人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員7人。其中:離休0人,退休7人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
1、 收入支出決算總表
|
|
|
|
| 公開01表 |
部門:師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所 |
|
|
|
| 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 68.36 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 |
|
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 36 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 37 |
|
三、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 |
|
四、經(jīng)營收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 39 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 41 |
|
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42 | 7.68 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 43 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 |
|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 60.68 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 47 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 48 |
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 |
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 54 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 |
|
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 56 |
|
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 57 |
|
本年收入合計(jì) | 24 | 68.36 | 本年支出合計(jì) | 58 | 68.36 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 59 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 |
| 交納所得稅 | 60 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 |
| 提取職工福利基金 | 61 |
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 |
| 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 62 |
|
經(jīng)營結(jié)余 | 29 |
| 其他 | 63 |
|
| 30 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 64 |
|
| 31 |
| 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 65 |
|
| 32 |
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 66 |
|
| 33 |
| 經(jīng)營結(jié)余 | 67 |
|
總計(jì) | 34 | 68.36 | 總計(jì) | 68 | 68.36 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
2、 收入決算表
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | |||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
合計(jì) | 68.36 | 68.36 |
|
| |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.68 | 7.68 |
|
| ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 7.68 | 7.68 |
|
| ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.68 | 7.68 |
|
| ||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 60.68 | 60.68 |
|
| ||||||||
21303 | 水利 | 60.68 | 60.68 |
|
| ||||||||
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 60.68 | 60.68 |
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
3、 支出決算表
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 68.36 | 68.36 |
|
|
|
| |||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
| ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
| ||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
| ||||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 60.68 | 60.68 |
|
|
|
| ||||||||||
21303 | 水利 | 60.68 | 60.68 |
|
|
|
| ||||||||||
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 60.68 | 60.68 |
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
4、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 68.36 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 |
|
|
| ||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
| ||||||||
| 3 |
| 三、國防支出 | 31 |
|
|
| ||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
| ||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
| ||||||||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 |
|
|
| ||||||||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
|
|
| ||||||||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 7.68 | 7.68 |
| ||||||||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 |
|
|
| ||||||||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 |
|
|
| ||||||||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
|
|
| ||||||||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 60.68 | 60.68 |
| ||||||||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 |
|
|
| ||||||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
| ||||||||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 |
|
|
| ||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
| ||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
|
|
| ||||||||
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 |
|
|
| ||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
|
|
| ||||||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 |
|
|
| ||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
| ||||||||
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 |
|
|
| ||||||||
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 |
|
|
| ||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 68.36 | 本年支出合計(jì) | 52 | 68.36 | 68.36 |
| ||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 |
|
|
| ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 |
|
| 54 |
|
|
| ||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
| ||||||||
總計(jì) | 28 | 68.36 | 總計(jì) | 56 | 68.36 | 68.36 |
| ||||||||
注: 本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
5、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
項(xiàng)目 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
合計(jì) | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 60.68 | 60.68 | 60.68 | 60.68 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
21303 | 水利 | 60.68 | 60.68 | 60.68 | 60.68 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 60.68 | 60.68 | 60.68 | 60.68 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
6、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
人員經(jīng)費(fèi) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||
301 | 工資福利支出 | 60.68 | |||
30101 | 基本工資 | 21.43 | |||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 12.74 | |||
30103 | 獎(jiǎng)金 |
| |||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| |||
30107 | 績效工資 | 26.51 | |||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
| |||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
| |||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
| |||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
| |||
30113 | 住房公積金 |
| |||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) |
| |||
30199 | 其他工資福利支出 |
| |||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7.68 | |||
30301 | 離休費(fèi) |
| |||
30302 | 退休費(fèi) | 7.68 | |||
30303 | 退職(役)費(fèi) |
| |||
30304 | 撫恤金 |
| |||
30305 | 生活補(bǔ)助 |
| |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
| |||
30308 | 助學(xué)金 |
| |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| |||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| |||
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 68.36 |
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
無
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
無
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
無
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2018年師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所決算總收入68.36萬元,其財(cái)政撥款收入68.36萬元,占總收入的100%。
2、 支出決算情況說明
(一)基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出68.36萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的100%。
科目名稱 | 2018年支出 |
|
2080502事業(yè)單位離退休 | 7.68 |
|
2130311水資源管理與保護(hù) | 60.68 |
|
合計(jì) | 68.36 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68.36萬元,占本年支出合計(jì)的100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出7.68萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.28%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休工資;
2.農(nóng)林水(類)支出60.68萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.72%。主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的XX%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于 (相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第4部分 本單位無其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所部門資產(chǎn)總額500.038萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0.038萬元,固定資產(chǎn)500萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少0.020萬元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少0.020萬元,固定資產(chǎn)增加0萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產(chǎn)增加0萬元,其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
(五)部門整體支出績效自評(píng)表
部門績效自評(píng)情況表詳見附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出
第五部分 名詞解釋
無
監(jiān)督索引號(hào)53032311033601111
2