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監(jiān)督索引號53032318021100000
中共師宗縣委宣傳部2019年預算公開
目錄
第一部分 中共師宗縣委宣傳部2019年部門預算編制說明
第二部分 中共師宗縣委宣傳部2019年部門預算表(鏈接查看)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
中共師宗縣委宣傳部2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門,主要職責是
(1)指導和擔負全縣理論學習、理論研究、理論宣傳工作。
(2)負責指導、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會輿論工作。
(3)負責全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導、把關監(jiān)督。
(4)負責全縣新聞出版和文藝工作,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。
(5)負責全縣思想政治工作。
(6)履行有關班干部管理教育職能,負責新聞專業(yè)技術人員、企事業(yè)單位政工人員職稱評定工作。
(7)圍縣委縣政府的中心工作,做好縣內(nèi)大新聞的采訪報道和新聞業(yè)務培訓工作。
(8)負責指導協(xié)調(diào)全縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,全縣精神文明建設工作以,外宣傳工作及曲靖日報社師宗記者站工作
(二)機構設置情況
宣傳部為正科級行政單位。行政編制9人,機關工勤編制人2,實有9人,下設機構有1、師宗縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組辦公室(參公管理事業(yè)編制2人,實有1人)、2、《曲靖日報社》師宗記者站(編制9人,實有8人)、 、3、師宗縣委對外宣傳辦公室(沒有編制)。
(三)重點工作概述
1、壓實意識形態(tài)工作責任,筑牢意識形態(tài)工安全線。
2、強化理論武裝,提高黨員干部思想政治水平。
3、強化輿論引導,著力為經(jīng)濟社會營造良好氛圍。建立完善網(wǎng)絡輿情工作機制,按照“及時處置、妥善應對”的原則加強輿情收集、報送、研判、處置、總結評估工作
4、強化宣傳教育,增強共同圓夢向心力。
5、加強精神文明建設,提升社會文明水平。
6、加強文化產(chǎn)業(yè)工作,促進文化繁榮。做好文化企業(yè)的服務工作,培育壯大文化小微企業(yè),著力壯大文化產(chǎn)業(yè)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制20人,其中:行政編制 11人,事業(yè)編制9人。在職實有20人,其中: 財政全供養(yǎng) 18人,財政部分供養(yǎng)2人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人,其中: 離休0人,退休 2人。
車輛編制2輛,實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 578.54萬元,其中:一般公共預算財政撥款578.54萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 578.54萬元,其中:本年收入578.54萬元,一般公共預算財政撥款578.54萬元(本級財力578.54萬。),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出578.54萬元。財政撥款安排支出578.54萬元,其中,基本支出336.54萬元,項目支出242萬。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
單位名稱:中共師宗縣委宣傳部 | 單位:萬元 | |
項目(按功能分類) | 2019年預算數(shù) | |
一、一般公共服務支出 | 495.86 | |
二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科學技術支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 | 49.00 | |
九、衛(wèi)生健康支出 | 15.31 | |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 | 18.37 | |
二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災害防治及應急管理支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、其他支出 |
| |
支 出 總 計 | 578.54 |
(2) 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 | 一般公共預算 | ||||
類 | 款 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
301 |
| 工資福利支出 | 301.23 | 301.23 |
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| 01 | 基本工資 | 63.56 | 63.56 |
|
| 02 | 津貼補貼 | 97.33 | 97.33 |
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| 03 | 獎金 | 5.3 | 5.3 |
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| 06 | 伙食補助費 |
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| 07 | 績效工資 | 45.73 | 45.73 |
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| 08 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 31.68 | 31.68 |
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| 09 | 職業(yè)年金繳費 | 12.67 | 12.67 |
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| 10 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 15.31 | 15.31 |
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| 11 | 公務員醫(yī)療補助繳費 |
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| 12 | 其他社會保障繳費 | 0.31 | 0.31 |
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| 13 | 住房公積金 | 18.37 | 18.37 |
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| 14 | 醫(yī)療費 |
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| 99 | 其他工資福利支出 | 10.97 | 10.97 |
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302 |
| 商品和服務支出 | 239.92 | 29.92 | 210 |
| 01 | 辦公費 | 15.54 | 4.54 | 11 |
| 02 | 印刷費 | 5.32 | 0.32 | 5 |
| 03 | 咨詢費 |
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| 04 | 手續(xù)費 |
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| 05 | 水費 | 0.18 | 0.18 |
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| 06 | 電費 | 0.35 | 0.35 |
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| 07 | 郵電費 | 1 | 1 |
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| 08 | 取暖費 |
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| 09 | 物業(yè)管理費 | 0.11 | 0.11 |
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| 11 | 差旅費 | 5.54 | 2.54 | 3 |
| 12 | 因公出國(境)費用 |
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| 13 | 維修(護)費 | 0.6 | 0.6 |
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| 14 | 租賃費 |
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| 15 | 會議費 |
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| 16 | 培訓費 | 0.95 | 0.95 |
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| 17 | 公務接待費 | 2.2 | 1.2 | 1 |
| 18 | 專用材料費 |
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| 24 | 被裝購置費 |
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| 25 | 專用燃料費 |
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| 26 | 勞務費 | 4 |
| 4 |
| 27 | 委托業(yè)務費 | 26 |
| 26 |
| 28 | 工會經(jīng)費 |
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| 29 | 福利費 | 1.59 | 1.59 |
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| 31 | 公務用車運行維護費 | 7 | 7 |
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| 39 | 其他交通費用 | 9.54 | 9.54 |
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| 40 | 稅金及附加費用 |
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| 99 | 其他商品和服務支出 | 160 |
| 160 |
303 |
| 對個人和家庭的補助 | 37.39 | 5.39 | 32 |
| 01 | 離休費 |
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| 02 | 退休費 | 4.3 | 4.3 |
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| 03 | 退職(役)費 |
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| 04 | 撫恤金 |
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| 05 | 生活補助 | 1.09 | 1.09 |
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| 06 | 救濟費 |
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| 07 | 醫(yī)療費補助 |
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| 08 | 助學金 |
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| 09 | 獎勵金 | 32 |
| 32 |
| 10 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
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| 99 | 其他對個人和家庭的補助 |
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支 出 總 計 | 578.54 | 336.54 | 242 |
五、市對下專項轉移支付情況
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況.無;
(二)與中央配套事項,無;
(三)按既定政策標準測算補助事項,無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金8.7萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
(一)基本支出比上年減少3.3萬元,原因是2018年2月退休1人,工資福利支出減少。
(二)項目支出比上年減少7萬元,原因是縮減各項專項資金。
(三)三公經(jīng)費變化情況及原因說明
2018年師宗縣委宣傳部預算三公經(jīng)費9萬元,其中公務接待2萬元,公務用車運行費7萬元。2019年宣傳部預算三公經(jīng)費9萬元,其中公務接待2萬元,公務用車運行費7萬元。2018年、2019年三公經(jīng)費預算無變化。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
【財政轉移支付】是指財政資源(資金)在各級政府間的無償轉移,包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通??梢苑譃闊o條件的財政轉移支付(即一般性轉移支付)和有條件的財政轉移支付(即專項撥款)兩種。
【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后,我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。現(xiàn)行財力性轉移支付主要包括:一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉移支付、農(nóng)村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年,財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標,以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【財政撥款收入】是指市財政當年撥付的資金。
【基本支出】指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
【項目支出】指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
【機關運行經(jīng)費】機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參公管理事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。
(二)機關運行經(jīng)費安排
2018年縣委宣傳部機關運行經(jīng)費預算安排31.35萬元,其中:辦公費1.44萬元,印刷費2.31萬元,水費0.14萬元,電費0.35萬元,郵電費2.2萬元,物業(yè)管理費0.11萬元,差旅費2.85萬元,維修維護費0.62萬元,培訓費0.98萬元,公務接待費1.4萬元,公務用車運行維護費7萬,福利費1.63萬元,其他交通費用10.32萬元。
2019年縣委宣傳部機關運行經(jīng)費預算安排29.92萬元,其中:辦公費4.54萬元,印刷費0.32萬元,水費0.18萬元,電費0.35萬元,郵電費1萬元,物業(yè)管理費0.11,差旅費2.54萬元,維修(護)費0.6萬元,培訓費0.95萬元,公務接待費1.2萬元,福利費1.59萬元,公務用車運行維護費7萬,其他交通費用9.54萬元。
2019年縣委宣傳部機關運行經(jīng)費預算與2018年相比減少1.43萬元,主要是因為本單位退休1人,導致相關經(jīng)費減少及項目支出增加,基本支出減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。無
(四)本部門預算績效情況說明(無)
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
中共師宗縣委宣傳部
2019年2月19日
監(jiān)督索引號53032318021100111