監(jiān)督索引號53032318041000000
目錄
第一部分師宗縣統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算公開情況表(點擊鏈接)
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1、貫徹實施國家和省的統(tǒng)計法律、法規(guī)規(guī)章政策和計劃,結(jié)合本縣實際,研究制定相關(guān)政策和管理辦法,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2、組織實施國家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度,根據(jù)縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的需要,建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系;制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度;負責(zé)管理和協(xié)調(diào)各部門制定的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計標準。
3、組織實施周期性的人口、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和基本調(diào)查單位等重大國情國力普查,
組織協(xié)調(diào)全縣性的社會經(jīng)濟專項調(diào)查;組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作。
4、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料,并對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議;根據(jù)縣場經(jīng)濟發(fā)展需要、搜集、整理、提供外縣的基本統(tǒng)計資料,并同我縣進行對比分析研究。
5、統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料、定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展信息咨詢服務(wù)縣場。
6、有計劃地用現(xiàn)代信息技術(shù)裝備全縣政府統(tǒng)計機構(gòu)。加強和逐步實現(xiàn)統(tǒng)計計算和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的現(xiàn)代化。
7、統(tǒng)一監(jiān)管全縣中級以上統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動和鄉(xiāng)級人民政府統(tǒng)計機構(gòu)主要負責(zé)人的調(diào)動及各部門和企事業(yè)組織統(tǒng)計負責(zé)人的調(diào)動工作。
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)、統(tǒng)計咨詢服務(wù)和統(tǒng)計書刊出版發(fā)行工作。
9、完成縣政府交辦的其它或臨時性工作任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
1、辦公室
負責(zé)機關(guān)的行政、后勤、文秘、信息、收發(fā)、治安、保密、檔案、群團、離退休人員管理等工作;管理機關(guān)國有資產(chǎn);負責(zé)機關(guān)財務(wù)工作;負責(zé)機關(guān)的機構(gòu)編制、人事工作和干部隊伍建設(shè)。
組織全縣統(tǒng)計系統(tǒng)人員的繼續(xù)教育、統(tǒng)計專業(yè)資格考試和統(tǒng)計人員上崗培訓(xùn)工作;貫徹統(tǒng)計法律法規(guī),負責(zé)執(zhí)法監(jiān)督、檢查和宣傳工作。
負責(zé)組織管理單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站計算機局域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,指導(dǎo)單位職工及統(tǒng)計員管好用好計算機并處理好各類報表上報工作。
2、綜合核算股
對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展狀況進行統(tǒng)計監(jiān)督、預(yù)測和綜合分析研究,提出宏觀調(diào)控咨詢建議;負責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布和統(tǒng)計新聞宣傳;整理編輯綜合性統(tǒng)計資料。
組織實施全國國民經(jīng)濟核算制度,核算全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值;組織投入產(chǎn)出調(diào)查,編制投入產(chǎn)出表、資產(chǎn)負債表、資金流量表和國民經(jīng)濟賬戶;開展綜合經(jīng)濟與資源環(huán)境核算;整理和提供國民經(jīng)濟核算資料。
組織實施科技、社會發(fā)展基本情況的統(tǒng)計調(diào)查,綜合整理和提供教育衛(wèi)生、社會保障等社會統(tǒng)計數(shù)據(jù);組織有關(guān)婦女兒童兩個發(fā)展綱要執(zhí)行情況的專項調(diào)查和監(jiān)測;開展環(huán)境基本情況狀況統(tǒng)計調(diào)查;進行統(tǒng)計分析。
組織實施人口普查、人口抽樣調(diào)查、勞動力調(diào)查、工資統(tǒng)計、就業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、整理和提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟數(shù)據(jù);對有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量進行檢查和評估;組織指導(dǎo)有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù);對有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量進行檢查和評估;組織指導(dǎo)有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作;進行統(tǒng)計分析。依法查處統(tǒng)計違法案件。
3、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計股
負責(zé)組織實施農(nóng)業(yè)普查、農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計調(diào)查工作,鄉(xiāng)建制鎮(zhèn)基本情況統(tǒng)計,準確、及時、全面地搜集、整理和提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟數(shù)據(jù);對有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量進行檢查和評估,并進行預(yù)測、分析;指導(dǎo)全縣農(nóng)村統(tǒng)計工作、農(nóng)村統(tǒng)計人員培訓(xùn)工作和農(nóng)村統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作;依法查處統(tǒng)計違法案件。
4、工業(yè)能源和投資統(tǒng)計股
組織實施工業(yè)統(tǒng)計調(diào)查,收集、整理和提供調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù),對工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量進行檢查和評估,組織實施能源統(tǒng)計調(diào)查,對全縣主要耗能行業(yè)和重點耗能企業(yè)能源使用、節(jié)約以及資源循環(huán)利用狀況的統(tǒng)計監(jiān)測,進行統(tǒng)計分析,配合節(jié)能主管部門開展節(jié)能目標考核;組織實施固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)的統(tǒng)計調(diào)查,收集整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù);綜合整理和提供建筑業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和房地產(chǎn)企業(yè)投資、經(jīng)營等房屋、公用事業(yè)和固定資產(chǎn)投資項目管理統(tǒng)計數(shù)據(jù);對有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量進行檢查和評估,組織指導(dǎo)有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作,進行統(tǒng)計分析。依法查處統(tǒng)計違法案件。
5、經(jīng)濟貿(mào)易和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計股
組織實施批發(fā)零售、住宿業(yè)、餐飲業(yè)、旅游業(yè)以及商品市場運行狀況的統(tǒng)計調(diào)查工作;組織實施交通運輸業(yè)能源消費調(diào)查;準確、及時、全面地搜集、整理和提供上述各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動及各行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù);對上述各行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量進行檢查、評估及統(tǒng)計分析;組織指導(dǎo)各行業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作;依法查處統(tǒng)計違法案件。
(三)重點工作概述
(1)全力做好第四次全國經(jīng)濟普查。一是做好宣傳。通過廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等多種形式,開展宣傳,做到家喻戶曉,人盡皆知。二是做好普查。普查的標準時點為2018年12月31日,時期資料為2018年度資料,按照國家、省、市要求,做好正式登記、普查、審核、匯總、綜合評估、建立普查數(shù)據(jù)庫等各項工作。三是做好數(shù)據(jù)開發(fā)運用,實現(xiàn)數(shù)據(jù)成果共享。
(2)抓好基層統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)。一是認真做好各專業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集、整理、上報的同時,進一步加強統(tǒng)計預(yù)警監(jiān)測,完善數(shù)據(jù)質(zhì)量評估辦法,增強決策能力。以全縣社會經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的熱點、難點為切入點,積極開展各項專題性分析研究,搞好統(tǒng)計信息社會化服務(wù)工作,加大統(tǒng)計數(shù)據(jù)的開發(fā)應(yīng)用力度。二是繼續(xù)加快全縣統(tǒng)計信息數(shù)據(jù)處理自動化建設(shè)步伐,積極做好統(tǒng)計業(yè)務(wù)平臺和辦公自動化系統(tǒng)的應(yīng)用維護。三是續(xù)繼鞏固鄉(xiāng)(鎮(zhèn))統(tǒng)計站規(guī)范化建設(shè)成果,充實培訓(xùn)縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)統(tǒng)計人員,提高組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)計業(yè)務(wù)能力,確保依法統(tǒng)計、規(guī)范統(tǒng)計。四是做好統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格報名、考試工作,加強對基層統(tǒng)計人員的培訓(xùn)力度,強化統(tǒng)計職業(yè)道德意識,強化統(tǒng)計<法律意識,提高統(tǒng)計從業(yè)水平,為統(tǒng)計工作規(guī)范化管理奠定基礎(chǔ)。五是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度,加強對部門統(tǒng)計的指導(dǎo)和管理,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實、準確、可靠。
二、預(yù)算單位基本情況
單位有行政編制7人,工勤人員編制2人,事業(yè)編制16人,共25人;實有在職行政編制10人,其中,工勤人員1人,公務(wù)員9人;事業(yè)編制人員16人;退休人員4人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入498.15萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款498.15萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入498.15萬元,其中:本年收入498.15萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款498.15萬元,本級財力安排支出498.15萬元,其中,基本支出434.15萬元,項目支出64萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出498.15萬元。本級財力安排支出498.15萬元,其中,基本支出434.15萬元,項目支出64萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組,2019年支出合計498.15萬元,其中:一般公共服務(wù)支出支出381.47萬元(基本支出317.47萬元,行政運行24萬元,專項普查活動10萬元,統(tǒng)計抽樣調(diào)查30萬元);社會保障和就業(yè)支出70.23萬元(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.71萬元,歸口管理的行政單位離退休8.62萬元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.48萬元,財政對工傷保險基金的補助0.42萬元);行政單位醫(yī)療保險繳費21.11萬元,機關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費25.34萬元;行政運行24萬元,專項普查活動10萬元,統(tǒng)計抽樣調(diào)查30萬元。
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年支出 |
498.15 |
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(一)、一般公共服務(wù)支出 |
381.46 |
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(二)、外交支出 |
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(三)、國防支出 |
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(四)、公共安全支出 |
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(五)、教育支出 |
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(六)、科學(xué)技術(shù)支出 |
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(七)、文化旅游體育與傳媒支出 |
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(八)、社會保障和就業(yè)支出 |
70.24 |
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(九)、衛(wèi)生健康支出 |
21.11 |
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(十)、節(jié)能環(huán)保支出 |
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(十一)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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(十二)、農(nóng)林水支出 |
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(十三)、交通運輸支出 |
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(十四)、資源勘探信息等支出 |
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(十五)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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(十六)、金融支出 |
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(十七)、援助其他地區(qū)支出 |
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(十八)、自然資源海洋氣象等支出 |
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(十九)、住房保障支出 |
25.34 |
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(二十)、糧油物資儲備支出 |
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(二十一)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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(二十二)、預(yù)備費 |
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(二十三)、其他支出 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計 |
498.15 |
(二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組,2019年一般公共預(yù)算本級財力安排支出498.15萬元(基本支出434.15萬元、項目支出64萬元)其中基本支出434.15萬元,其中包括:1、工資福利支出402.78萬元:(1)工資性支出402.78萬元,其中基本工資支出89.21萬元、津貼補貼支出124.48萬元、獎金(年終考核稱職以上一個月基本工資)支出7.43萬元、績效工資支出66.4萬元。(2)社會保障繳費支出70.24萬元,其中工傷保險繳費支出0.42萬元、養(yǎng)老保險繳費支出43.71萬元、職業(yè)年金繳費支出17.48萬元、行政單位醫(yī)療保險繳費21.11萬元。(3)住房保障支出25.34萬元。(4)其他工資福利支出7.2萬元(其他聘用人員工資);2、對個人和家庭的補助支出8.62萬元;3、商品和服務(wù)支出22.83萬元,其中辦公費支出4.21萬元、印刷費支出0.23萬元、水費支出0.36萬元、電費支出0.58萬元、差旅費支出0.79萬元、郵電費支出0.66萬元、維修(護)費支出0.7萬元、招待費支出0.27萬元、物業(yè)管理費支出0.08萬元、公務(wù)用車運行維護費支出2.5萬元、其他交通費支出8.88萬元、福利費支出2.23萬元、培訓(xùn)費支出1.34萬元;項目支出64萬元包括:1、行政運行24萬元(企業(yè)“一套表”、數(shù)據(jù)聯(lián)審工作經(jīng)費20萬元、統(tǒng)計資料印刷費、三項調(diào)查費2萬元、農(nóng)產(chǎn)品信息工作經(jīng)費2萬元),其中按經(jīng)濟科目分類支出包括:辦公費支出8.78萬元、印刷費支出2萬元、水費支出0.72萬元、電費支出1.5萬元、郵電費支出3萬元、公務(wù)接待費8萬元;2、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)10萬元(固定資產(chǎn)投資);3、統(tǒng)計抽樣調(diào)查30萬元(兩個收入調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查工作經(jīng)費)。
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
一般公共預(yù)算 |
||||
類 |
款 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
301 |
|
工資福利支出 |
402.78 |
|
|
|
01 |
基本工資 |
89.21 |
|
|
|
02 |
津貼補貼 |
124.48 |
|
|
|
03 |
獎金 |
7.43 |
|
|
|
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
07 |
績效工資 |
66.4 |
|
|
|
08 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
43.71 |
|
|
|
09 |
職業(yè)年金繳費 |
17.48 |
|
|
|
10 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
21.11 |
|
|
|
11 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
|
|
|
12 |
其他社會保障繳費 |
0.42 |
|
|
|
13 |
住房公積金 |
25.34 |
|
|
|
14 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
99 |
其他工資福利支出 |
7.2 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
86.83 |
|
|
|
01 |
辦公費 |
28.99 |
4.21 |
24.78 |
|
02 |
印刷費 |
4.23 |
0.23 |
4 |
|
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
04 |
手續(xù)費 |
|
|
|
|
05 |
水費 |
1.08 |
0.36 |
0.72 |
|
06 |
電費 |
2.08 |
0.58 |
1.5 |
|
07 |
郵電費 |
3.66 |
0.66 |
3 |
|
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
09 |
物業(yè)管理費 |
0.08 |
0.08 |
|
|
11 |
差旅費 |
0.79 |
0.79 |
|
|
12 |
因公出國(境)費用 |
|
|
|
|
13 |
維修(護)費 |
0.7 |
0.7 |
|
|
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
15 |
會議費 |
|
|
|
|
16 |
培訓(xùn)費 |
1.34 |
1.34 |
|
|
17 |
公務(wù)接待費 |
10.27 |
0.27 |
10 |
|
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
26 |
勞務(wù)費 |
20 |
|
20 |
|
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
28 |
工會經(jīng)費 |
|
|
|
|
29 |
福利費 |
2.23 |
2.23 |
|
|
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
2.5 |
2.5 |
|
|
39 |
其他交通費用 |
8.88 |
8.88 |
|
|
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
8.54 |
8.54 |
|
|
01 |
離休費 |
|
|
|
|
02 |
退休費 |
8.54 |
8.54 |
|
|
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
|
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
06 |
救濟費 |
|
|
|
|
07 |
醫(yī)療費補助 |
|
|
|
|
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
10 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
|
|
|
99 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
|
|
307 |
|
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
|
|
01 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
02 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
03 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
04 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
309 |
|
資本性支出(基本建設(shè)) |
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
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05 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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06 |
大型修繕 |
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07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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08 |
物資儲備 |
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13 |
公務(wù)用車購置 |
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19 |
其他交通工具購置 |
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21 |
文物和陳列品購置 |
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22 |
無形資產(chǎn)購置 |
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99 |
其他基本建設(shè)支出 |
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310 |
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資本性支出 |
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01 |
房屋建筑物購建 |
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02 |
辦公設(shè)備購置 |
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03 |
專用設(shè)備購置 |
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05 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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06 |
大型修繕 |
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07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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08 |
物資儲備 |
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09 |
土地補償 |
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10 |
安置補助 |
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11 |
地上附著物和青苗補償 |
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12 |
拆遷補償 |
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13 |
公務(wù)用車購置 |
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19 |
其他交通工具購置 |
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21 |
文物和陳列品購置 |
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22 |
無形資產(chǎn)購置 |
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99 |
其他資本性支出 |
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311 |
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對企業(yè)補助(基本建設(shè)) |
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01 |
資本金注入 |
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99 |
其他對企業(yè)補助 |
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312 |
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對企業(yè)補助 |
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01 |
資本金注入 |
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03 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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04 |
費用補貼 |
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05 |
利息補貼 |
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99 |
其他對企業(yè)補助 |
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313 |
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對社會保障基金補助 |
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02 |
對社會保險基金補助 |
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03 |
補充全國社會保障基金 |
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399 |
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其他支出 |
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06 |
贈與 |
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07 |
國家賠償費用支出 |
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08 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
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99 |
其他支出 |
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支 出 總 計 |
498.15 |
434.15 |
64 |
五、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為:無
(二)與中央配套事項,無;
(三)按既定政策標準測算補助事項,無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目1個,電腦采購10臺,采購預(yù)算資金6.78萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)預(yù)算收支增減變化情況及原因說明
1、部門財務(wù)收入情況:2019年部門財務(wù)預(yù)算總收入498.15萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款498.15萬元。比2018年的499.36萬元減少1.21萬元,減少0.2%,減少原因為2019年人員增減變動,相應(yīng)各項費用有變化。
2、部門財務(wù)支出情況:2019年部門財務(wù)預(yù)算總支出498.15萬元,其中:一般公共服務(wù)支出381.47萬元,社會保障和就業(yè)支出70.23萬元,衛(wèi)生健康支出21.11萬元,住房保障支出25.34萬元。比2018年的499.36萬元減少1.21萬元,減少1.21%,減少原因為2019年人員增減變動,相應(yīng)各項費用有變化。
(二)“三公”經(jīng)費增減變化情況說明
師宗縣統(tǒng)計局2019年預(yù)算“三公經(jīng)費”12.77萬元,與2018年10.76萬元相比增加18.7%,其中:公務(wù)接待費10.27萬元,與2018年8.26萬元相比增長24.3%;公車運行維護費2.5萬元,與2018年2.5萬元相比持平;因公出國(境)和公車購置為0。
預(yù)算經(jīng)費同比增長的主要原因是:第四次全國經(jīng)濟普查工作分為2018年單位清查階段和2019年正式普查登記階段,2019年正式普查登記階段工作量及工作難度較2018年單位清查階段增大,所需人員及相關(guān)培訓(xùn)、會議增多,公務(wù)接待費及公車運行維護費相應(yīng)增加。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的,且按財政管理體制規(guī)定由地方所有,納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源,一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管,地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中,地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看,主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類,包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上,應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括:地方行政管理費,公檢法支出,部分武警經(jīng)費,民兵事業(yè)費,地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資,地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費,支農(nóng)支出,社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出,城市維護和建設(shè)費,地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費,價格補貼支出以及其他支出等。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算,是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要,由基層預(yù)算單位編制,逐步上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核,政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門,為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則,通過法定方式和程序,使采購行為得到最大程度的規(guī)范,并達到以規(guī)?;少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源(資金)在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付(即專項撥款)兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后,我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?,F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標,以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【2018年全國第四次全國經(jīng)濟普查】根據(jù)《全國經(jīng)濟普查條例》的規(guī)定,國務(wù)院決定于2018年開展第四次全國經(jīng)濟普查。全面調(diào)查我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益,了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構(gòu)成,摸清全部法人單位資產(chǎn)負債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,進一步查實各類單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動,全面準確反映供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新動能培育壯大、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級等方面的新進展。通過普查,完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續(xù)維護更新的機制,進一步夯實統(tǒng)計基礎(chǔ),推進國民經(jīng)濟核算改革,推動加快構(gòu)建現(xiàn)代統(tǒng)計調(diào)查體系,為加強和改善宏觀調(diào)控、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、科學(xué)制定中長期發(fā)展規(guī)劃、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供科學(xué)準確的統(tǒng)計信息支持。
【兩個收入調(diào)查】兩個收入是指城鎮(zhèn)居民可支配收入及農(nóng)村居民的人均純收入。城鎮(zhèn)居民可支配收入是指被調(diào)查的城鎮(zhèn)居民家庭在支付個人所得稅、財產(chǎn)稅、個人繳納的各項社會保障支出以及其他經(jīng)常性轉(zhuǎn)移支出后所余下的實際收入,按照居民家庭人口平均后得到的收入。農(nóng)村居民的人均純收入是指農(nóng)村常住居民家庭總收入中,扣除從事生產(chǎn)和非生產(chǎn)經(jīng)營費用支出,繳納稅款和上交承包集體財產(chǎn)金額以后剩余的,可直接用于進行生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)投資、生活消費和積蓄的那一部分收入,按照家庭人口得到的收入。師宗縣統(tǒng)計局按照上級部門兩個收入調(diào)查方案抽選城鎮(zhèn)記賬調(diào)查戶、農(nóng)村記賬調(diào)查戶進行記賬調(diào)查統(tǒng)計,每戶家庭每個月可根據(jù)省、市有關(guān)規(guī)定獲取一定的補助,并按照統(tǒng)計調(diào)查方法按時完成收入調(diào)查。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排22.83萬元,其中:辦公費4.21萬元,印刷費0.23萬元,水費0.36萬元,電費0.58萬元,郵電費0.66萬元,物業(yè)管理費0.08萬元,差旅費0.79萬元,維修維護費0.7萬元,培訓(xùn)費1.34萬元,公務(wù)接待費0.27萬元,福利費2.23萬元,公務(wù)用車運行維護費2.5萬元,其他交通費用8.88萬元。2018年統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排22.22萬元。
2019年統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算與2018年相比增加0.61萬元,增加2.7%,增加原因主要是:2019年第四次全國經(jīng)濟進入正式登記階段,相關(guān)辦公費、培訓(xùn)費等相關(guān)經(jīng)費
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣統(tǒng)計局
2019年2月19日
監(jiān)督索引號53032318041000111