監(jiān)督索引號53032319056100000
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2019年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算表(附表請點擊下載)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣高良鄉(xiāng)2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī);執(zhí)行上級政府的決定和命令;擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施,并有效地組織實施;
(2)、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃,搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整;
(3)、負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃,并組織實施,抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作;
(4)、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作;負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理,維護社會穩(wěn)定;
(5)、編制本鄉(xiāng)財政預決算計劃,負責經(jīng)費的劃撥和核算工作;
(6)、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。
(二)機構設置情況
我鄉(xiāng)有獨立編制機構12個,獨立核算機構12個。分別為:人大、政府、財政、黨委、文化、社保、國土、農業(yè)中心、農機站、畜牧站、林業(yè)站、水務所。
(3) 重點工作概述
——脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務,進一步明確攻堅目標,層層壓實責任,細化分解任務,倒排時間節(jié)點,逐項明確推進措施,確保攻堅穩(wěn)步推進。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作,完成危房改造。
——農業(yè)生產進一步鞏固。全面落實糧食生產行政首長負責制,糧食生產穩(wěn)中有升。
——基礎設施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程,啟動高良鄉(xiāng)抗旱應急水源工程建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共12個。其中:財政全供給單位12個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制110人,其中:行政編制 27人,事業(yè)編制83人。在職實有104人,其中: 財政全供養(yǎng) 104人,財政部分供養(yǎng)415人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員24人,其中: 離休0人,退休24人。
車輛編制4輛,實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入1901.4萬元,其中:一般公共預算財政撥款1901.4萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1901.4萬元,其中:本年收入 1901.4萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款 1901.4萬元(本級財力 1901.4萬元,專項收入65.8萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、 預算單位支出情況
2019年部門預算總支出1901.4萬元。財政撥款安排支出1901.4萬元,其中,基本支出1835.6萬元,項目支出65.8萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 一般公共服務支出521.32萬元。
2、 文化體育與傳媒支出68.9萬元。
3、 社會保障和就業(yè)支出390.48萬元。
4、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.28萬元。
5、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出95.99萬元。
6、 農林水支出652.49萬元。
7、 住房保障支出93.94萬元
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出列工資福利支出1646.52萬元,其中基本工資301.72萬元,津貼補貼472.94萬元,獎金25.15萬元,績效工資269.28萬元,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出161.59萬元,職業(yè)年金繳費支出64.64萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費78.28萬元,其他社會保障繳費1.56萬元,住房公積金93.94萬元,其他工資福利支出177.42萬元;商品服務支出200.05萬元,其中辦公費60.15萬元,印刷費3.24萬元,水費2.3萬元,電費7.33萬元,郵電費3.96萬元,公務車輛運行維護費28萬元,會議費10.8萬元,培訓費18.73萬元,公務接待費8.7萬元,福利費7.54萬元,其他交通費用27.9萬元; 其他商品和服務支出21.4萬元,對個人和家庭的補助支出54.83萬元,退休費50.69萬元,生活補助4.14萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
無
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
(二)與中央配套事項
無
(三)按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目11個,采購預算資金78.05萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年高良鄉(xiāng)基本支出預算數(shù)1989.69萬元。2019年預算基本1901.4萬元,與上年相比基本支出減少88.29萬元,主要原因是:扶貧工作經(jīng)費減少25萬,2018年結轉資金75.73萬元。
(1) 部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年公務接待費年初預算8.7萬,比上年減少79%,主要是由于上年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費有20萬未撥付,其中公務接待費17萬;2019年公務用車運行維護費年初預算28萬,比上年減少6.67%,主要是由于扶貧工作經(jīng)費減少,年初預算公務用車運行維護費隨之減少。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費是指政府部門公務出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
(二) 機關運行經(jīng)費安排
2019年高良鄉(xiāng)年初預算機關運行經(jīng)費86.3716元,較2018年110.537萬元減少24.1654萬元,減幅21.86%,主要原因是2019年預算扶貧工作經(jīng)費較2018年減少25.00萬元,其中:
(1)行政單位(人大、政府、黨委)運行經(jīng)費81.863萬元,在職人員人均3000元預算7.8萬元,2輛在編車輛預算5.00萬元,隨工資計提的培訓費及福利費預算3.2630萬元,人大代表工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費預算65.8萬元,共計81.863萬元;
(2)參照公務員法管理事業(yè)單位(財政所)運行經(jīng)費4.5086萬元,在職人員人均3000元預算1.5萬元,1輛在編車輛預算2.50萬元,隨工資計提的培訓費及福利費預算0.5086萬元,共計4.5086萬元。
(三) 國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
(四) 本部門預算績效情況說明
本部門項目預算有三個:人大代表活動經(jīng)費5.8萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40萬元,扶貧工作經(jīng)費20萬元。其中人大代表活動經(jīng)費經(jīng)濟分類為:會議費5.8萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費經(jīng)濟分類為:辦公經(jīng)費17萬元,公務用車運行維護費10萬元,培訓費1萬,會議費2萬,公務接待費6萬,其他商品和服務支出4萬元;扶貧工作經(jīng)費經(jīng)濟分類為:辦公經(jīng)費9萬元,公務用車運行維護費8萬元,會議費3萬元。
2018年2月16日
監(jiān)督索引號53032319056100111