監(jiān)督索引號53032314076100000
云南省師宗縣紅十字會2019年預算公開
目錄
第一部分 云南省師宗縣紅十字會2019年部門預算編制說明
第二部分云南省師宗縣紅十字會2019年部門預算表(點擊下載)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣紅十字會2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
根據《中華人民共和國紅十字會法>>和<<云南省紅十字會條例》規(guī)定,師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責:
(1)宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關法律、法規(guī);
(2)開展經常性的救災準備工作、社會募捐和籌措救災款物;在自然災害和突發(fā)事件中,對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助;
(3)普及衛(wèi)生救護和防病治病知識,開展初級衛(wèi)生救護培訓;
(4)參與輸血獻血工作,推動無償獻血;開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關資料數據的儲存、檢索工作;
(5)對青少年進行人道主義及健康知識的宣傳教育,開展紅十字青少年活動;
(6)組織紅十字醫(yī)療機構開展義診、衛(wèi)生救護等活動;
(7)在中國紅十字會總會的指導下,參與國際人道主義救援工作;
(8)組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務活動和其他人道主義工作;
(9)完成同級人民政府和上級紅十字會委托的其他事宜
(二)機構設置情況
本單位屬于參照公務員法管理事業(yè)單位,有獨立編制機構數1個,內設綜合性辦公室1個。有團體會員單位26家;注冊志愿者384人,個人會員82人,基層紅十字會2家。師宗縣紅十字會第三屆理事會有兼職副會長4人,常務理事9人,理事21人。
(三)重點工作概述
1、進一步拓展募捐籌資渠道,提升救助實力,讓更多符合救助條件的貧困人群得到救助。
2、加大衛(wèi)生救護培訓力度,普及群眾自救互救能力,大力開展救護培訓‘進學校、進機關、進企業(yè)、進社區(qū)、進農村’的‘五進’活動,讓救護知識真正走近百姓身邊。
3、做好符合條件貧困家庭先心病、白血病患兒、脊柱畸形患兒、老年人眼疾篩查申報工作,爭取讓所有符合條件的患兒都得到手術和救助的機會。
4、結合當地紅十字會實際情況,不斷總結經驗,努力做好應急救援、應急救護、人道救助、推進捐獻造血干細胞、遺體和人體器官、無償獻血等紅十字會基礎性工作。
5、進一步規(guī)范紅十字志愿者管理、創(chuàng)新志愿服務方式,讓更多易受損人群得到幫助。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制3人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制3人。在職實有3人,其中: 財政全供養(yǎng) 3人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人,其中: 離休 0人,退休1人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2020年部門財務總收入74.54萬元,其中:一般公共預算財政撥款74.54萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
與上年對比財務總收入減少了23.52萬元,主要原因分析:
1、上年預算在職在編職工4人,本年預算在職在編職工3人,在職人員工資及相關計提人員經費比上年減少。
2、上年預算單位召開5年一屆的換屆選舉會議工作,本年無此項工作,所以會議相關支出費用預算比上年減少。
?。?、上年預算安排貧困弱勢人群救濟經費支出,本年依據上年工作開展實際情況決定,沒有進行此項工作經費預算安排。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入74.45萬元,其中:本年收入74.54萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款74.54萬元(本級財力74.54萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入減少了23.52萬元,主要原因分析:
1、上年預算在職在編職工4人,本年預算在職在編職工3人,在職人員工資及相關計提人員經費比上年減少。
2、上年預算單位召開5年一屆的換屆選舉會議工作,本年無此項工作,所以會議相關支出費用預算比上年減少。
?。?、上年預算安排貧困弱勢人群救濟經費支出,本年依據上年工作開展實際情況決定,沒有進行此項工作經費預算安排。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 74.54萬元。財政撥款安排支出 74.54萬元,其中,基本支出74.54萬元,與上年對比基本支出減少了23.52萬元,主要原因分析:一是上年預算在職在編職工4人,本年預算在職在編職工3人,在職人員工資及相關計提人員經費比上年減少。二是上年預算單位召開5年一屆的換屆選舉會議工作,本年無此項工作,所以會議相關支出費用預算比上年減少。三是上年預算安排貧困弱勢人群救濟經費支出,本年依據上年工作開展實際情況決定,沒有進行此項工作經費預算安排;項目支出0萬元,與上年對比無增減變化。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080502事業(yè)單位離退休 2.22萬元,其中2.2萬元用于單位退休人員工資支出,0.02萬元用于辦公運轉支出。
2、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.45萬元,用于單位在職人員養(yǎng)老保險交費支出。
3、2081601行政運行61.78萬元,用于單位在職人員工資支出和單位日常運行及主要職能職責業(yè)務工作(三救、三獻工作)開展費用支出。
4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.82萬元,用于單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
5、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.05萬元,用于在職人員工傷保險繳費支出。
6、2210201住房公積金3.22萬元,用于單位在職人員住房公積金繳費支出。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資11.27萬元(其中:基本支出11.27萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-津貼補貼19.81萬元(其中:基本支出19.81萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-獎金0.95萬元(其中:基本支出0.95萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-績效工資7.2萬元(其中:基本支出7.2萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.45萬元(其中:基本支出4.45萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費2.82萬元(其中:基本支出2.82萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-其他社會保障繳費0.05萬元(其中:基本支出0.05萬元,項目支出0萬元);
工資福利支出-住房公積金3.22萬元(其中:基本支出3.22萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-辦公費2.32萬元(其中:基本支出2.32萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-印刷費3.5萬元(其中:基本支出3.5萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-手續(xù)費0.15萬元(其中:基本支出0.15萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-水費0.15萬元(其中:基本支出0.15萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-電費0.1元(其中:基本支出0.1萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-郵電費0.94萬元(其中:基本支出0.94萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-物業(yè)管理費 0.3萬元(其中:基本支出0.3萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-差旅費0.5萬元(其中:基本支出0.5萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-維修(護)費0.46萬元(其中:基本支出0.46萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-會議費0.6萬元(其中:基本支出0.6萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-培訓費0.47萬元(其中:基本支出0.47萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-公務接待費0.6萬元(其中:基本支出0.6萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-專用材料費4萬元(其中:基本支出4萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-勞務費3萬元(其中:基本支出3萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-福利費0.28萬元(其中:基本支出0.28萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-公務用車運行維護費2.5萬元(其中:基本支出2.5萬元,項目支出0萬元);
商品和服務支出-其他交通費用2.7萬元(其中:基本支出2.7萬元,項目支出0萬元);
對個人和家庭補助支出-退休費2.2萬元(其中:基本支出2.2萬元,項目支出0萬元)。
五、縣對下專項轉移支付情況
(一)列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況
單位無列入縣對下專項轉移支付項目。
(二)與中央配套事項
單位無中央配套事項。
(三)按既定政策標準測算補助事項
單位無政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金4.5萬元。
其中:政府采購貨物預算4.5萬元,具體是:
1、采購a02010104 臺式計算機1臺,采購預算資金0.5萬元。
2、采購a07030299 其他床上用具(救災備災棉被)200床,采購預算資金4萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣紅十字會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.1萬元,較上年增加0.09萬元,增長2.99%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣紅十字會2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%.共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
師宗縣紅十字會2020年公務接待費預算為0.6萬元,較上年增加0.09萬元,增長17.65%,國內公務接待批次為7次,共計接待55人次。
增加原因是:本年單位重點開展經常性的救災準備工作、社會募捐和籌措救災款物,以血自然災害和突發(fā)事件中,對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助;普及衛(wèi)生救護和防病治病知識,開展初級衛(wèi)生救護培訓;開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員并進行資料數據的儲存、檢索工作。隨著部門職能工作的深入開展,需要志愿者及相關部門工作人員的大力支持,完成部門職能工作相關接待費用也隨之增加,所以本年公務接待費預算收入較上年增加。
本單位在預算執(zhí)行過程中將嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神,嚴格按照省、市、縣相關部門要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié),通過盡量減少公務接待,嚴格接待規(guī)格,控制陪餐人數以及號召廣大干部職工節(jié)約等措施,切實將厲行節(jié)約精神落到實處,壓縮公務接待費用開支。
(三)公務用車購置及運行維護費
師宗縣紅十字會2020年公務用車購置及運行維護費為2.5萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費2.5萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、三救:指經常性的開展救災準備、社會募捐和籌措救災款物工作;在自然災害和突發(fā)事件中,對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助;普及衛(wèi)生救護和防病治病知識,開展初級衛(wèi)生救護培訓;
2、三獻:指參與輸血獻血工作,推動無償獻血;開展造血干細胞 (骨髓)自愿捐獻的宣傳、動員和有關資料數據的儲存、檢索工作;開展器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關資料數據的儲存、檢索工作。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣紅十字會2020年機關運行經費安排22.57萬元,與上年對比減少5.27萬元,主要原因分析:上年預算單位召開5年一屆的換屆選舉會議工作,本年無此項工作,會議相關支出費用預算比上年減少,所以機構運行經費比上年減少。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
師宗縣紅十字會2020年預算重點領域財政項目
文本公開
一、項目名稱
無
二、立項依據
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032314076100111