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          師宗縣規(guī)劃局2019年度部門預算

          • 師宗縣規(guī)劃局
          • 2019-02-15 23:45

           

          監(jiān)督索引號53032305033500000

           

          師宗縣規(guī)劃局2019部門預算

           

          目錄

           

          第一部分師宗縣規(guī)劃局2019年部門預算編制說明

          第二部分 師宗縣規(guī)劃局2019部門預算表

          一、部門財務收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、部門財政撥款收支總體情況表

          五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

          六、部門基本支出情況表

          七、部門政府性基金預算支出情況表

          八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

          九、部門一般公共預算三公經費支出情況表

          十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

          十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

          十二、省對下轉移支付績效目標表

          十三、部門政府采購情況表

           

           

           

           

           

           

          師宗縣規(guī)劃局2019年部門預算編制說明

           

           

           

          一、基本職能及主要工作

           

          (一)部門主要職責

           

          貫徹執(zhí)行國家及地方有關規(guī)劃的法律政策,參與縣城規(guī)劃編制及修編工作。參與重大建設項目可研論證及選址。負責規(guī)劃區(qū)內建設用地、規(guī)劃設計方案審定及測繪管理工作。

           

          (二)機構設置情況

           

          師宗縣規(guī)劃局為財政撥款行政單位。實有人員編制12,其中:行政編制12。在職在編實有行政人員11

           

          (三)重點工作概述

           

          一是完成縣城1:500地形圖更新工作,建立建設縣城坐標體系。二是按規(guī)定程序啟動縣城總體規(guī)劃修編工作。

           

          二、預算單位基本情況

           

          我部門編制2019年部門預算單位共1個。執(zhí)行行政單位會計制度。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至201811月統計,部門基本情況如下:

           

          在職人員編制12人,其中:行政編制12人。在職實有11人,其中:財政全供養(yǎng)11人。

           

          離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

           

          車輛編制0輛,實有車輛1輛。

           

          三、預算單位收入情況

           

          (一)部門財務收入情況

           

          2019年部門財務總收入194.24萬元,其中:一般公共預算194.24萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

           

          (二)財政撥款收入情況

           

          2019年部門財政撥款收入194.24萬元,其中:本年收入194.24萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款194.24萬元(本級財力194.24萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

           

          四、預算單位支出情況

           

          2019年部門預算總支出194.24萬元。本級財力安排支出194.24萬元,其中,基本支出194.24萬元,項目支出0萬元。

           

          (一)本級財力支出按功能科目分類情況

           

          社會保障和就業(yè)支出24.43萬元。

           

          衛(wèi)生健康支出8.4萬元。

           

          城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.33萬元。

           

          住房保障支出10.08萬元。

           

          (二)本級財力支出按經濟科目分類情況

           

          工資福利支出179.77萬元(其中:基本支出179.77萬元,項目支出0萬元)。

           

          商品和服務支14.47萬元(其中:基本支出14.47萬元,項目支出0萬元)。

           

          五、對下專項轉移支付情況

           

          (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

           

          。

           

          (二)與中央配套事項

           

           

          三)按既定政策標準測算補助事項

           

          。

           

          六、政府采購預算情況

           

             根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金0.5萬元。

           

          七、預算收支增減變化情況說明

           

          預算總194.24萬元,比上年193.63萬元增加,增加原因是人員經費增加。

           

          (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

           

          “三公”經費預算總額3萬元。其中:公務接待費0.5萬元公務用車購置及運行2.5萬元。比上年減少0.5萬元。減少原因是公務接待費減少0.5萬元。

           

          (二)基本支出預算變動的主要原因

           

          基本支出194.24萬元,比上年183.63萬元增加。主要原因是:因人員工資增長人員經費支出增加。

           

          (三)項目支出預算變動的主要原因

           

          項目支出本年0.00萬元,比上年10.00萬元減少。減少原因是:未安排項目預算資金。

           

          、其他公開信息

           

          (一)本部門專業(yè)名詞解釋

           

          無。

           

          (二)機關運行經費安排

           

          2019年預算機關運行經費14.46萬元,比上年5.16萬元增加。其中:

           

          1、辦公費本年1.5萬元,上年1.91萬元。減少原因是:辦公費安排減少。

           

          2、印刷費本年0.00萬元,上年0.11萬元。減少原因是:本年未安排印刷費。

           

          3、水費本年本年0.00萬元,上年0.02萬元。減少原因是:辦公地點搬遷,本年未安排水費。

           

          4、電費本年0.00萬元,上年0.07萬元。減少原因是:辦公地點搬遷,本年未安排電費。

           

          5、郵電費本年0.80萬元,上年0.07萬元。增加原因是:辦公地點搬遷,增加網絡費。

           

          6、物業(yè)管理費本年0.00萬元,上年0.04萬元。減少原因是:辦公地點搬遷,本年未安排物業(yè)管理費。

           

          7、差旅費本年1.00萬元,上年0.18萬元。增加原因是:安排出差、學習差旅費增加。

           

          8、維修(護)費本年本年0.00萬元,上年1.08萬元。減少原因是:辦公地點搬遷,本年未安排維修(護)費。

           

          9、培訓費本年0.47萬元,上年0.58萬元。減少原因是:培訓安排減少。

           

          10、公務接待費本年0.00萬元,上年0.13萬元。減少原因是:公務接待安排減少。

           

          11、福利費本年0.79萬元,上年0.97萬元。減少原因是:福利費安排減少。

           

          12、其他交通費本年9.9萬元,上年0.00萬元。增加原因是:單位職工全部由事業(yè)人員變?yōu)樾姓藛T,本年增加公務交通補貼。

           

          (三)國有資產占用情況

           

          鑒于截至20181231的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231的國有資產占有使用情況。

           

          (四)本部門預算績效情況說明

           

          年度項目預算。

           

           

           

           

           

           

           

          附件:師宗縣規(guī)劃局2019年部門預算表。

          監(jiān)督索引號53032305033500111

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