監(jiān)督索引號53032305033500000
師宗縣規(guī)劃局2019年部門預算
目錄
第一部分師宗縣規(guī)劃局2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣規(guī)劃局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣規(guī)劃局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
貫徹執(zhí)行國家及地方有關規(guī)劃的法律政策,參與縣城規(guī)劃編制及修編工作。參與重大建設項目可研論證及選址。負責規(guī)劃區(qū)內建設用地、規(guī)劃設計方案審定及測繪管理工作。
(二)機構設置情況
師宗縣規(guī)劃局為財政撥款行政單位。實有人員編制12人,其中:行政編制12人。在職在編實有行政人員11人。
(三)重點工作概述
一是完成縣城1:500地形圖更新工作,建立建設縣城坐標體系。二是按規(guī)定程序啟動縣城總體規(guī)劃修編工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。執(zhí)行行政單位會計制度。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制12人,其中:行政編制12人。在職實有11人,其中:財政全供養(yǎng)11人。
離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。
車輛編制0輛,實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入194.24萬元,其中:一般公共預算194.24萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入194.24萬元,其中:本年收入194.24萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款194.24萬元(本級財力194.24萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出194.24萬元。本級財力安排支出194.24萬元,其中,基本支出194.24萬元,項目支出0萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出24.43萬元。
衛(wèi)生健康支出8.4萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.33萬元。
住房保障支出10.08萬元。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
工資福利支出179.77萬元(其中:基本支出179.77萬元,項目支出0萬元)。
商品和服務支14.47萬元(其中:基本支出14.47萬元,項目支出0萬元)。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
(二)與中央配套事項
無。
(三)按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金0.5萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
預算總額194.24萬元,比上年193.63萬元增加,增加原因是人員經費增加。
(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
“三公”經費預算總額3萬元。其中:公務接待費0.5萬元、公務用車購置及運行2.5萬元。比上年減少0.5萬元。減少原因是公務接待費減少0.5萬元。
(二)基本支出預算變動的主要原因
基本支出194.24萬元,比上年183.63萬元增加。主要原因是:因人員工資增長,人員經費支出增加。
(三)項目支出預算變動的主要原因
項目支出本年0.00萬元,比上年10.00萬元減少。減少原因是:本年未安排項目預算資金。
八、其他公開信息
(一)本部門專業(yè)名詞解釋
無。
(二)機關運行經費安排
2019年預算機關運行經費14.46萬元,比上年5.16萬元增加。其中:
1、辦公費本年1.5萬元,上年1.91萬元。減少原因是:辦公費安排減少。
2、印刷費本年0.00萬元,上年0.11萬元。減少原因是:本年未安排印刷費。
3、水費本年本年0.00萬元,上年0.02萬元。減少原因是:辦公地點搬遷,本年未安排水費。
4、電費本年0.00萬元,上年0.07萬元。減少原因是:辦公地點搬遷,本年未安排電費。
5、郵電費本年0.80萬元,上年0.07萬元。增加原因是:辦公地點搬遷,增加網絡費。
6、物業(yè)管理費本年0.00萬元,上年0.04萬元。減少原因是:辦公地點搬遷,本年未安排物業(yè)管理費。
7、差旅費本年1.00萬元,上年0.18萬元。增加原因是:安排出差、學習差旅費增加。
8、維修(護)費本年本年0.00萬元,上年1.08萬元。減少原因是:辦公地點搬遷,本年未安排維修(護)費。
9、培訓費本年0.47萬元,上年0.58萬元。減少原因是:培訓安排減少。
10、公務接待費本年0.00萬元,上年0.13萬元。減少原因是:公務接待安排減少。
11、福利費本年0.79萬元,上年0.97萬元。減少原因是:福利費安排減少。
12、其他交通費本年9.9萬元,上年0.00萬元。增加原因是:單位職工全部由事業(yè)人員變?yōu)樾姓藛T,本年增加公務交通補貼。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
(四)本部門預算績效情況說明
本年度無項目預算。
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