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          師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

          • 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校
          • 2018-09-26 10:21

           

          師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

           

          第一部分  單位概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          我校主要實(shí)施小學(xué)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針,積極配合教育行政部門(mén)做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作;主要任務(wù)是負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)全校教師繼續(xù)教育;為學(xué)校開(kāi)展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù);配合教育行政部門(mén)做好全校教師繼續(xù)教育和實(shí)施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)和服務(wù)工作,成為教師教育政策咨詢(xún)和指導(dǎo)中心;為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境,輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開(kāi)展自主學(xué)習(xí)。
          (二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

          2017年,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行《中小學(xué)校會(huì)計(jì)制度》,合理安排收支預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理,認(rèn)真進(jìn)行賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)檔案管理,積極做好對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款的清理工作,增強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,認(rèn)真做好年終決算工作,修訂完備各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù),為學(xué)校的建設(shè)做了必須的保障.

          二、部門(mén)基本情況

          (一)部門(mén)決算單位構(gòu)成

          納入師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

          (二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

          師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年末實(shí)有人員編制67人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制67人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員66人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

          離退休人員47人。其中:離休0人,退休47人。

          實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

          第二部分  2017年度部門(mén)決算表

          (詳見(jiàn)附件)點(diǎn)擊下載

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

          九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

           

          第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          一、收入決算情況說(shuō)明

          師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度收入合計(jì)46267755.64元。其中:財(cái)政撥款收入45911608.64元,占總收入的99.23%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入356147.00元,占總收入的0.77%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。上年財(cái)政撥款收入38605210.24元,本年比上年財(cái)政撥款收入增加18.93%,主要原因:上年項(xiàng)目收入6645600.00元,本年項(xiàng)目收入8770000.00元本年項(xiàng)目收入比上年增加31.97%,且本年財(cái)政補(bǔ)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。

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          二、支出決算情況說(shuō)明

          五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度支出合計(jì)45583463.61元。其中:基本支出36813463.61元,占總支出的81%;項(xiàng)目支出8770000.00元,占總支出的19%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比,上年基本支出30832953.48元,本年基本支出比上年增長(zhǎng)19.4%,原因:本年補(bǔ)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助;上年項(xiàng)目支出6645600.00元,本年項(xiàng)目支出比上年增加31.97%,原因:本年新增房屋建筑物構(gòu)建及專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)。

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          (一)基本支出情況

          2017年度用于保障五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出36,813,463.61元,2016年度用于保障五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出30,832,953.48元,本年較上年支出增加19.4%,主要原因是本年財(cái)政增加在職人員工資及增發(fā)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。其中基本工資支出占基本支出的比例為21.02%、津貼補(bǔ)貼支出占基本支出的比例為18.93%、績(jī)效工資支出占基本支出的比例為16.58%、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出占基本支出的比例為8.62%、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出占基本支出的比例為7.7%;辦公費(fèi)支出占基本支出的比例為2.96%、印刷費(fèi)支出占基本支出的比例為0.01%、水電費(fèi)支出占基本支出的比例為0.45%、維修維護(hù)費(fèi)支出占基本支出的比例為2.25%。

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          (二)項(xiàng)目支出情況

          2017年度用于保障五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8770000.00元。與上年對(duì)比增加2124400.00元,主要原因是本年新增房屋建筑物構(gòu)筑和專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)支出。

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

          五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45,093,689.19元,占本年支出合計(jì)的98.93%。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,352,292.74元,本年較上年增加20.73%,主要原因是本年新增房屋建筑物構(gòu)筑和專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)支出,本年補(bǔ)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

          1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1,986,015.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.4%。主要用于繳納職工住房公積金;

          2.教育(類(lèi))支出37,895,395.02元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.04%

          3.社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)支出3,530,018.83元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.82%

          4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,661,867.30元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.69%

          5.住房保障支出20,393.04元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%

          6.外交(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

          7.國(guó)防(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

          8.公共安全(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

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          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

          五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

          2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:

          1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括:具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

          2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:

          公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……

          公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

          3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:

          國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

          國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

          五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

          (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          截至2017年12月31日,五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額37,229,544.84元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3,686,561.76元,固定資產(chǎn)33,542,983.08元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加3353174.71元,其中固定資產(chǎn)增加2212015.08.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值33542983.08元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

           

           

           

           

          國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

           

           

           

           

           

           

          單位:元

          項(xiàng)目

          行次

          資產(chǎn)總額

          流動(dòng)資產(chǎn)

          固定資產(chǎn)

          對(duì)外投資/有價(jià)證券

          在建工程

          無(wú)形資產(chǎn)

          其他資產(chǎn)

          小計(jì)

          房屋構(gòu)筑物

          車(chē)輛

          單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

          其他固定資產(chǎn)

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          欄次

           

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          6

          7

          8

          9

          10

          11

          合計(jì)

          1

          37,229,544.84 

          3,686,561.76 

          33,542,983.08 

          29,707,614.49 

           

           

          3,835,368.59 

           

           

           

           

           

           

           

           

             

          填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

          2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

           

           

          (三)政府采購(gòu)支出情況

          2017年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1020000.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1020000.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

           

          (四)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

             無(wú)

          (五)相關(guān)口徑說(shuō)明

          1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

          2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

          3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          4.三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

          第四部分  名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

          (四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

            (五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            

          (六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

           

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